Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    07.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1122440185   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    10.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA    09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  poplatky za služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  plyn za 5/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  plyn za 5/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie  977,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    11.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440453   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -1152,03 [$EUR] 
bez DPH
    12.11.2024  11.12.2024  17.12.2024 
1122440418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2377,47 [$EUR] 
bez DPH
    10.10.2024    7.11.2024 
1122440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2655,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    14.08.2024  11.09.2024  18.9.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok, Šumperská  -2655,30 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    11.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1122440240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440456   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    05.12.2024  10.12.2024  23.12.2024 
1122440377   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    10.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440419   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1222440343   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440308   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440270   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    19.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    20.06.2024  26.06.2024  16.7.2024 
1122440198   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    24.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440163   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    25.04.2024  29.04.2024  15.5.2024 
1122440113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.04.2024  08.04.2024  19.4.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť