Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440035 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440033 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 12/2023 | 9657,94 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440030 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 972 51 Handlová |
36867918 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
výkaz 6525 z 10.1.2024 | 22.1.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440032 | Praktimed s.r.o. Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka |
36351181 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
výkaz 591 z 2.1.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440028 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub suchých a poškodených drevín | 680,00 [$EUR] bez DPH |
64/2023 z 15.11.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440027 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 [$EUR] bez DPH |
49/2023 z 21.9.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440025 | Sv.Lujza n.o. M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová |
42146003 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
výkaz 5050 z 8.1.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440024 | Sv.Lujza n.o. M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová |
42146003 | zdravotné výkony | 216,07 [$EUR] bez DPH |
výkaz 5051 z 8.1.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440022 | AKUMED s.r.o. Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4581 z 8.1.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440021 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
výkaz 8154 z 11.1.2024 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440020 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] vrátane DPH |
výkaz 6533/10.1.2024 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 15,80 [$EUR] bez DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440018 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka 443/20, 972 23 Dolné Vestenice |
35657821 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291925/2023/27.12.2023 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS_122023 | -12,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 | postupy pri uplatň.zliav od 01.06.2021 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 |
1122440016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440015 | MED-MAG, s.r.o. SNP 37, 972 47 Oslany |
46484434 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
výkaz 192/2.1.2024 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská | 5744,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
1122440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa | 1488,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Nováky | 738,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440010 | MUDr. Vladislav Smiech Ľ.Štúra, 971 01 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4576/8.1.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440009 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291102/2023/21.12.2023 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440008 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4583 z 8.1.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU 12/23 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet, z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja | 460,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440002 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 |