Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440421   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 10/24  2,56 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440420   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440419   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440429   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 10/24  11,90 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    13.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440428   Dana Hagarová-DAMAH
Suvorovova 530/18, 97271 Nováky
41598172  prečalúnenie 22ks konf. Stoličiek  919,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.086/2024 zo dňa 21.10.2024  13.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440427   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-10/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    12.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440425   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/24, Červeňa  531,72 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     11.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440424   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/24, Nováky  633,22 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     11.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440430   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo-10/24, kúria  1052,83 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.11.2024  19.11.2024  17.12.2024 
1122440433   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava vstupných dverí  653,28 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.069/2024 zo dňa 11.9.2024  15.11.2024  20.11.2024  17.12.2024 
1122440432   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/24,Šumperská  5020,86 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     15.11.2024  20.11.2024  17.12.2024 
1122440437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  227,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    19.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440434   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    18.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440431   MED-LEA s.r.o., MUDr. Jacqueline Krajči
Nitrianske Pravno
36354198  zdravotné úkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
242240/28.10.2024    15.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440423   MADAMED s.r.o.
Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
45934100  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
232553/17.10.2024    11.11.2024  26.11.2024  5.12.2024 
1122440441   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  Stočné, červeňa  300,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006    22.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440440   IMREX Holding s.r.o.
Podjazdová 2628/9, 97101
44500106  oprava strechy po zatečení  1799,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka 071/2024 zo dňa 17.09.2024  21.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440438   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné úkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
244415/30.10.2014    19.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440436   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  126,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.047/2024  19.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440435   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 10/24  -8,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    18.11.2024  29.11.2024  17.12.2024 
1122440451   Univerzita Mateja Bela v BB
Národná ulica 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295  parkovanie  15,84 [$EUR] 
vrátane DPH
    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440449   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440446   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, Šumperská  1959,52 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006    28.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440445   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odstr.nečistôt  558,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    28.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440444   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440442   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  úradná skúška-výťah  673,20 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    27.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440455   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 11/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440453   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440452   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  973,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440447   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygien.materiál obj.88/2024  787,68 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    29.11.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440456   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    05.12.2024  10.12.2024  23.12.2024 
1122440426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -1152,03 [$EUR] 
bez DPH
    12.11.2024  11.12.2024  17.12.2024 
1122440477   PIPE SERVICE s.r.o.
Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza
56108770  monitoring dažďových zvodov  720,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka 094/2024 zo dňa 02.12.2024  13.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440474   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  102,26 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.091/2024 zo dňa 26.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440473   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja a filtr.  337,42 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.090/2024 zo dňa 21.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440472   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava okna PD791CE  268,36 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.092/2024 zo dňa 27.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440471   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  odvoz odpadu  0,01 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 072/2024 zo dňa 27.09.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť