Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa | 330,70 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská | 4392,52 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24, Nováky | 675,92 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Červeňa | 557,27 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská | 4536,42 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Nováky | 636,43 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa | 797,02 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská | 4502,83 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Nováky | 650,93 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 4798,79 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 892,49 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24 Nováky | 718,28 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská | 5315,18 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Červeňa | 1006,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská | 5744,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa | 1488,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Nováky | 738,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440096 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
43097/29.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440273 | Neonmedical s.r.o Brestovec 385, 90701 Brestovec |
51480662 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
156126/23.07.2024 | 23.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
1122440051 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná 754/18, 97217 Kanianka |
50603892 | zdravotné výkony | 216,07 [$EUR] bez DPH |
17707/25.01.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440172 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | hasiace prístroje | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 4/24, Šumperská | 5315,99 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440120 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 vyúčtovanie-Šumperská | 5834,21 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440103 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 6866,66 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440100 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 1/24 | 10835,34 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440060 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/24 | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440034 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn vyúčtovanie za obdobie od 5/2023-12/2023 | -11614,72 vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440033 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 12/2023 | 9657,94 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440269 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
142549/10.07.2024 | 18.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
1122440050 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
10638/16.01.2024 | 30.01.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440370 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440281 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440224 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, dezinsekcia | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024 | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
1122440207 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, tepovanie | 0,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 |