Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440037 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV.štvrťrok 2023 | 137,84 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440035 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440158 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
72276/08.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440280 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
139628/4.7.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440257 | Detský úsmev s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
132394/1.7.2024 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440162 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
71403/08.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440399 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
1122440359 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440320 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440277 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440124 | ErgoMedic, s.r.o. - Szedélyová Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
61136/22.03.2024 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440045 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440358 | EVROFIN Int. Spol.s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia | 395,28 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440411 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dielenské práce | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 080/2024 zo dňa 14.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440410 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dielenské práce | 286,12 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 087/2024 zo dňa 22.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440409 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 64,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440408 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440407 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440406 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440405 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440404 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440403 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440402 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440401 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440400 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440395 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 247,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 081/2024 | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440383 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1499,87 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.076/2024 zo dňa 7.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |