Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440210   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/24  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440189   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 4/24, kúria  926,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.05.2024  20.05.2024  6.6.2024 
1122440145   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023  -1075,78 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  30.04.2024  15.5.2024 
1122440144   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 3/24  1268,71 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440128   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/2024  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    10.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 2/2024  1314,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440088   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/2024  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 1/2024  1743,19 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440037   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV.štvrťrok 2023  137,84 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440036   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/2023  1917,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440035   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 12/2023  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440158   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 97271 Nováky
36330990  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
72276/08.04.2024    22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440280   CARE+,s.r.o.
Partizánska 1471/48, 97271 Nováky
36330990  zdravotné výkony  111,52 [$EUR] 
bez DPH
139628/4.7.2024    05.08.2024  12.08.2024  6.9.2024 
1122440428   Dana Hagarová-DAMAH
Suvorovova 530/18, 97271 Nováky
41598172  prečalúnenie 22ks konf. Stoličiek  919,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.086/2024 zo dňa 21.10.2024  13.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440257   Detský úsmev s.r.o.
Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
132394/1.7.2024    12.07.2024  23.07.2024  13.8.2024 
1122440438   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné úkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
244415/30.10.2014    19.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440162   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
71403/08.04.2024    24.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440444   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440399   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.10.2024  07.11.2024  22.11.2024 
1122440359   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440320   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    02.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
1122440277   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.07.2024  30.07.2024  13.8.2024 
1122440236   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
1122440200   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    28.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440166   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.04.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1122440114   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440085   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    01.03.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440047   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,1 
vrátane DPH
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    29.01.2024  05.02.2024  21.2.2024 
1122440001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    02.01.2024  04.01.2024  1.2.2024 
1122440124   ErgoMedic, s.r.o. - Szedélyová
Nemocničná 9, 97201 Bojnice
36746461  zdravotné výkony  132,43 [$EUR] 
bez DPH
61136/22.03.2024    09.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440045   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00 [$EUR] 
vrátane DPH
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019    25.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1122440358   EVROFIN Int. Spol.s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia  395,28 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024  27.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440486   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná diagnostika a oprava PD654DD  1627,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.098/2024 zo dňa 19.12.2024  23.12.2024  27.12.2024  15.1.2025 
1122440474   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  102,26 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.091/2024 zo dňa 26.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440473   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja a filtr.  337,42 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.090/2024 zo dňa 21.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440472   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava okna PD791CE  268,36 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.092/2024 zo dňa 27.11.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440411   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  dielenské práce  260,20 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č. 080/2024 zo dňa 14.10.2024  30.10.2024  12.11.2024  22.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť