Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440236   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
1122440200   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    28.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440166   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.04.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1122440114   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440085   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    01.03.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440047   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,1 
vrátane DPH
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    29.01.2024  05.02.2024  21.2.2024 
1122440001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    02.01.2024  04.01.2024  1.2.2024 
1122440332   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-8/24, kúria  453,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    06.09.2024  13.09.2024  2.10.2024 
1122440373   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-9/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    08.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440066   Benet s.r.o
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné za mesiac január 2024, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008    09.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440246   Mária Krčová-FONTÁNA
Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza
33978671  nákup čerpadla  317,52 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024  08.07.2024  18.07.2024  13.8.2024 
1122440099   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Nováky  650,93 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  4798,79 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440097   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  892,49 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440224   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  nepravidelné služby, dezinsekcia  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023  Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024  13.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440207   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  nepravidelné služby, tepovanie  0,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023  Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440378   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,47 [$EUR] 
vrátane DPH
    10.10.2024  11.10.2024  7.11.2024 
1122440315   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -9,12 [$EUR] 
vrátane DPH
    02.09.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1222440336   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.064/2024 zo dňa 16.8.2024  10.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1222440341   PIPE SERVICE s.r.o.
Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza
56108770  oprava dažďových zvodov  1773,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.060/2024 zo dňa 15.8.2024  13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440209   Šimora Jozef PCHE-montáže
Moštenická 4, 97101 Prievidza
34636013  oprava kanalizácie, Šumperská  12261,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava servis nábehu plynového horáka a výmena automatiky  1083,30 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440054   FINAL-CD spol s r.o.
Nadjazdová 12, 97101 Prievidza
31432484  oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti  66,39 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440019   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  P.O.BOX  15,80 [$EUR] 
bez DPH
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021     12.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1222440338   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 8/24  11,90 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    11.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1122440286   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  578,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.08.2024  12.08.2024  6.9.2024 
1122440271   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  128,85 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    22.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440241   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  955,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    04.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  347,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.06.2024  21.06.2024  16.7.2024 
1122440213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  819,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440194   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  54,63 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    20.05.2024  27.05.2024  6.6.2024 
1122440174   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  1101,54 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440147   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  286,73 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440116   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  678,67 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440111   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  364,56 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  611,55 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440003   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  397,47 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440075   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 1/24  10835,34 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    13.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440033   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 12/2023  9657,94 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440103   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 2/2024 vyúčtovanie  6866,66 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    12.03.2024  20.03.2024  5.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť