Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440267 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
154140/17.7.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440265 | M-KLUB s.r.o. A.Škavrana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
127631/24.6.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440264 | MUDr. Hodošková Ľudmila, s.r.o. Južná 1224/5, 95803 Partizánske |
47198753 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
154208/17.7.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440261 | MUDr. Zuzana Tatayová, s.r.o. M. Rázusa 885/48, 97101 Prievidza |
44844069 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
131917/1.7.2024 | 16.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440260 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
135019/3.7.2024 | 16.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440259 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
133178/1.7.2024 | 16.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440258 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
133671/2.7.2024 | 15.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440250 | REOMED SK, s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
141703/10.07.2024 | 10.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440266 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189, 97101 |
52404765 | maľovanie kancelárií, Šumperská | 4604,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440257 | Detský úsmev s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
132394/1.7.2024 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440263 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 6/24 | -9,10 [$EUR] vrátane DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440262 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 195,62 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440246 | Mária Krčová-FONTÁNA Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza |
33978671 | nákup čerpadla | 317,52 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440256 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 12.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/24 | 9,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinné 1.1.2021 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440253 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440251 | WERBEANSTALT, s.r.o. Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza |
36336157 | Informačná tabuľa - aktualizácia | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24 Šumperská | 4157,88 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24 Červeňa | 292,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24-Nováky | 668,03 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 6/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440242 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 955,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP SD 6/24 | 4066,92 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440237 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze | 140,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite č. 2/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440235 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | čistenie a monitoring ležatej dažďovej kanalizácie a dažďových zvodov | 1152,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2024 zo dňa 07.06.2024 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 5/24 | -10,36 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 347,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440231 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | poplatok za uloženie odpadu | 90,42 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440230 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 480,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440205 | MsBP Handlová, s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2023 | -300,13 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |