Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440306   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 7/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440254   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 6/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440189   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 4/24, kúria  926,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440144   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 3/24  1268,71 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440480   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo 11/24, kúria  1492,26 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    16.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    07.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1122440185   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    10.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA    09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440168   Havri1, s.r.o.
Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza
36337838  súpis prác kanc.č.54  1767,12 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024  29.04.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1222440349   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 7/24  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440348   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 7/24  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440413   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 10/24  1932 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.11.2024  07.11.2024  5.12.2024 
1122440449   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440362   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440203   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440117   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440092   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440006   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440441   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  Stočné, červeňa  300,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006    22.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440321   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  stočné, Červeňa  343,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440197   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné-Červeňa  272,70 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    22.05.2024  27.05.2024  6.6.2024 
1122440087   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné - Červeňa  308,42 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    01.03.2024  11.03.2024  5.4.2024 
1122440095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  spracovanie PP U na výplatu dávok - 2/24  3,52 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014    08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440093   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  spracovanie PP na výplatu dávok - 2/24  0,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet z 29.12.2014    07.03.2024  13.02.2024  5.4.2024 
1122440123   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24  4210,70 [$EUR] 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.04.2024  10.04.2024  7.5.2024 
1122440121   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24  3,68 [$EUR] 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 2/2024  1314,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440036   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/2023  1917,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  služby-lokalizácia úniku vody  828,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023  13.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440463   Ladislav Vasko Sklona
Mišíka 40, 97101 Prievidza
30431182  sklenárske práce  600,12 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 093/2024 zo dňa 2.12.2024  10.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440395   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  247,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č. 081/2024  21.10.2024  06.11.2024  22.11.2024 
1122440383   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  1499,87 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.076/2024 zo dňa 7.10.2024  14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440382   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  290,75 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.077/2024 zo dňa 7.10.2024  14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440369   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  313,91 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.074/2024 zo dňa 2.10.2024  07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1222440335   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  1178,78 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.065/2024 zo dňa 28.8.2024  09.09.2024  13.09.2024  10.10.2024 
1122440328   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  399,64 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.027/2024 zo dňa 20.05.2024  06.09.2024  09.09.2024  2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť