Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440308 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440270 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440313 | ATEL Róbert Štrbák Námestie slobody 17/1, 97101 Prievidza |
47853735 | predlžovací prívod | 103,44 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2024 zo dňa 2.8.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS LČ 62 80780 200 | 3000 bez DPH |
53-SPP/2004, zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky Slovenskej pošty, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 21.2.2024 | |
1122440225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | -4000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 13.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU 12/23 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet, z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
1122440295 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 7/24 | 3,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 6/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 5/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 4/24 | 4,16 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP SD 6/24 | 4066,92 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440136 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštovné | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, účinné 01.01.2021 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440104 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinná 01.01.2021 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/24 | 9,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinné 1.1.2021 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440223 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK - ORaP, účinná 01.01.2021 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440074 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZ-ORaP z 1.1.2021 | 13.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440296 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinná 01.01.2021 | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440287 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4057,44 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.08.2024 | ..2000 | 11.9.2024 | |
1122440231 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | poplatok za uloženie odpadu | 90,42 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440237 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze | 140,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite č. 2/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | poplatky za služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 250,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 253,90 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 697,01 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440062 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | podložka pod stoličku (1200x900mm) | 106,08 [$EUR] vrátane DPH |
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2023 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 |