Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrika 6/24 Červeňa  292,16 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrika 6/24-Nováky  668,03 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440246   Mária Krčová-FONTÁNA
Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza
33978671  nákup čerpadla  317,52 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024  08.07.2024  18.07.2024  13.8.2024 
1122440245   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP U 6/24  3,68 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP SD 6/24  4066,92 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    08.07.2024  15.07.2024  13.8.2024 
1122440242   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440241   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  955,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    04.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440238   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440237   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  poplatok za účasť na kurze  140,00 [$EUR] 
bez DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite č. 2/2024  28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
1122440236   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
1122440235   PIPE SERVICE s.r.o.
Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza
56108770  čistenie a monitoring ležatej dažďovej kanalizácie a dažďových zvodov  1152,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.031/2024 zo dňa 07.06.2024  20.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1122440234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    20.06.2024  26.06.2024  16.7.2024 
1122440233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  347,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.06.2024  21.06.2024  16.7.2024 
1122440232   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 5/24  -10,36 [$EUR] 
bez DPH
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    17.06.2024  26.06.2024  16.7.2024 
1122440231   T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
36400491  poplatok za uloženie odpadu  90,42 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024  14.06.2024  21.06.2024  16.7.2024 
1122440230   T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
36400491  vývoz VKK  480,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024  14.06.2024  21.06.2024  16.7.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440227   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440225   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  preddavok DEKVS  -4000,00 [$EUR] 
bez DPH
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021    13.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1122440224   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  nepravidelné služby, dezinsekcia  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023  Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024  13.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440223   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  poštové služby 5/24  15,80 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PKZaK-ORaP    12.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440222   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  415,93 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440221   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa  294,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    07.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1122440219   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP U 5/24  3,36 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440218   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PU SD 5/24  -4096,94 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    07.06.2024  13.06.2024  26.6.2024 
1122440217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24, Nováky  774,85 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa  330,70 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440215   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská  4392,52 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440214   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
116378/07.06.2024    07.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  819,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440210   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/24  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440209   Šimora Jozef PCHE-montáže
Moštenická 4, 97101 Prievidza
34636013  oprava kanalizácie, Šumperská  12261,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440208   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena)  219,86 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť