Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440165 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
75685/12.4.2024 | 26.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská | 4536,42 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440174 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 1101,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440173 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440172 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | hasiace prístroje | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440171 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora | 104,26 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.009/2024 zo dňa 18.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 |
1122440170 | JIFAMED, s.r.o. Na vŕšku 2586/19, 09302 Vranou nad Topľou |
43869777 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
92712/06.05.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440185 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 4/24 | 4,16 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24, Nováky | 675,92 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Červeňa | 557,27 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK - ORaP, účinná 01.01.2021 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440187 | MUDr. FALATOVÁ s.r.o. HGUrbana 20, 97101 Prievidza |
44001398 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
89823/30.04.2024 | 14.05.2024 | 21.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440192 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 4/24, Šumperská | 5315,99 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
1122440194 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 54,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440196 | Revesová Michaela, MUDr., MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 48,78 [$EUR] bez DPH |
93896/9.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440199 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 520,86 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 17.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 |
1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 4/2024 | -15,54 [$EUR] bez DPH |
53/SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1850,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440201 | RESCUE ACADEMY, s.r.o. SNP 1471/117, 01707 Považská Bystrica |
44823657 | kurz prvej pomoci | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2024 zo dňa 07.05.2024 | 28.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | -4000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 13.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 819,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440209 | Šimora Jozef PCHE-montáže Moštenická 4, 97101 Prievidza |
34636013 | oprava kanalizácie, Šumperská | 12261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440208 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena) | 219,86 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440207 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, tepovanie | 0,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |