
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440258 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
133671/2.7.2024 | 15.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440257 | Detský úsmev s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
132394/1.7.2024 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440256 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 12.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/24 | 9,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinné 1.1.2021 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440253 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok, Šumperská | -2655,30 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 11.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1122440250 | REOMED SK, s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
141703/10.07.2024 | 10.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24 Šumperská | 4157,88 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24 Červeňa | 292,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24-Nováky | 668,03 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 6/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP SD 6/24 | 4066,92 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440242 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 955,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 347,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 5/24 | -10,36 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | -4000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 13.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440223 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 5/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PU SD 5/24 | -4096,94 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 13.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Nováky | 774,85 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa | 330,70 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská | 4392,52 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440214 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
116378/07.06.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 819,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |