Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440152 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440151 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440150 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440149 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440148 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby-lokalizácia úniku vody | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |
1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24 | 4210,70 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok - 2/24 | 0,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet z 29.12.2014 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 5.4.2024 | |
1122440095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na výplatu dávok - 2/24 | 3,52 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440362 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440185 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo-9/24, kúria | 535,25 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440204 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 81109 Bratislava |
31365078 | token | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.018/2024 zo dňa 06.05.2024 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440002 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 |