Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440009   MUDr. Jana Šimková
ZS TN Pravenec 972 16
35658193  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 291102/2023/21.12.2023    08.01.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1122440264   MUDr. Hodošková Ľudmila, s.r.o.
Južná 1224/5, 95803 Partizánske
47198753  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
154208/17.7.2024    17.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440278   MUDr. FALATOVÁ s.r.o.
Hurbana 20, 97101 Prievidza
44001398  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
147077/16.7.2024    02.08.2024  08.08.2024  6.9.2024 
1122440187   MUDr. FALATOVÁ s.r.o.
HGUrbana 20, 97101 Prievidza
44001398  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
89823/30.04.2024    14.05.2024  21.05.2024  6.6.2024 
1122440388   MUDr. Čentíková Viera
Morovnianska cesta, 97251 Handlová
31934544  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
216974/4.10.2024    15.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440267   MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
47495111  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
154140/17.7.2024    17.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440118   MUDr. Blahová Magdaléna, s.r.o.
Lehotská č. 640, 97271 Nováky
43850375  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
70906/5.4.2024    05.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440026   MUDr. Blahová Magdaléna, s.r.o.
Lehotská č. 640, 97271 Nováky
43850375  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 13104/18.01.2024    17.01.2024  29.01.2024  6.2.2024 
1122440205   MsBP Handlová, s.r.o.
Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442  vyúčtovanie 2023  -300,13 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022    03.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440058   MR-MEDICAL s.r.o., MUDr. Macho Roman
Nábrežná 5, 97101 Prievidza
44630611  zdravotné výkony  209,10 [$EUR] 
bez DPH
12636/18.1.2024    06.02.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1122440385   MEDUR s.r.o.
Inovecká 1724/5, 95501 Topoľčany
36687430  zdravotné výkony  48,79 [$EUR] 
bez DPH
228562/14.10.2024    14.10.2024  22.10.2024  7.11.2024 
1122440051   MEDSAN PD s.r.o.
Zlatná 754/18, 97217 Kanianka
50603892  zdravotné výkony  216,07 [$EUR] 
bez DPH
17707/25.01.2024    31.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440049   MEDIRUDNO s.r.o.
Hlavná 530, 97226 Nitrianske Rudno
54742463  zdravotné výkony  183,33 [$EUR] 
bez DPH
20568/30.01.2024    30.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440015   MED-MAG, s.r.o.
SNP 37, 972 47 Oslany
46484434  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 192/2.1.2024    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440431   MED-LEA s.r.o., MUDr. Jacqueline Krajči
Nitrianske Pravno
36354198  zdravotné úkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
242240/28.10.2024    15.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440269   MAZMED s.r.o.
Nitrica 299,97222 Nitrica
48288381  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
142549/10.07.2024    18.07.2024  02.08.2024  13.8.2024 
1122440050   MAZMED s.r.o.
Nitrica 299,97222 Nitrica
48288381  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
10638/16.01.2024    30.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440246   Mária Krčová-FONTÁNA
Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza
33978671  nákup čerpadla  317,52 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024  08.07.2024  18.07.2024  13.8.2024 
1122440466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie  977,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    11.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440453   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -1152,03 [$EUR] 
bez DPH
    12.11.2024  11.12.2024  17.12.2024 
1122440418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2377,47 [$EUR] 
bez DPH
    10.10.2024    7.11.2024 
1122440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2655,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    14.08.2024  11.09.2024  18.9.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok, Šumperská  -2655,30 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    11.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1122440240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  plyn za 5/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť