Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440165 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
75685/12.4.2024 | 26.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440162 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
71403/08.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440161 | MUDr. VIČANOVÁ K. Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice |
44622775 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
74782/10.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2022 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2025 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440158 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
72276/08.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2022 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2025 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440156 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440152 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440151 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440150 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440149 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440148 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 286,73 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440146 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
71295/08.04.2024 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava servis nábehu plynového horáka a výmena automatiky | 1083,30 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440141 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
68764/8.4.2024 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440139 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
77996/16.04.2024 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440138 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440137 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
65439/22.03.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440136 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštovné | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, účinné 01.01.2021 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440135 | MUDR. Mezgou s.r.o. Gen. Svobodu 828/69, 95801 Partizánske |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
76214/12.04.2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440134 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
72494/9.4.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440133 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
76171/12.04.2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440132 | MUDr.Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
70988/3.4.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok DEKVS | 3000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021 | 11.04.2024 | 08.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440130 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 3/2024 | -14,58 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Nováky | 636,43 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa | 797,02 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440124 | ErgoMedic, s.r.o. - Szedélyová Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
61136/22.03.2024 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24 | 4210,70 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 |