Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    07.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1122440185   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    10.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA    09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440144   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 3/24  1268,71 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440189   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 4/24, kúria  926,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440254   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 6/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440306   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 7/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1222440339   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo 8/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1122440381   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo-9/24, kúria  535,25 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440204   PosAm, spol.s.r.o.
Pribinova 40, 81109 Bratislava
31365078  token  97,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.018/2024 zo dňa 06.05.2024  03.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440238   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440206   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440002   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby  2402,92 [$EUR] 
vrátane DPH
453/OVS/2022    03.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440115   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440057   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440089   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440177   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440281   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 7/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1222440342   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 8/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440370   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440398   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  úprava dverí  50,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.079/2024 zo dňa 07.11.2024  24.10.2024  07.11.2024  22.11.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440391   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda za III.štvrťrok 2024  222,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    16.10.2024  22.10.2024  7.11.2024 
1122440037   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV.štvrťrok 2023  137,84 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440262   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda, II.štvrťrok, kúria  195,62 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.07.2024  19.07.2024  13.8.2024 
1122440202   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné Šumperská  1850,12 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006    30.05.2024  05.06.2024  26.6.2024 
1122440086   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné-šumperská  1968,37 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    01.03.2024  08.03.2024  5.4.2024 
1122440322   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné, Šumperská  2330,44 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440354   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  vybudovanie dverí  500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024  19.09.2024  16.10.2024  22.10.2024 
1122440314   IMREX Holding s.r.o.
Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza
44500106  vykonanie vodotesnej skúšky strechy na ÚPSVaR Šumperská 1  1188,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.059/2024 zo dňa 14.08.2024  27.08.2024  04.09.2024  18.9.2024 
1122440171   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena akumulátora  104,26 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.009/2024 zo dňa 18.03.2024  02.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440329   JaTiF, spol.s.r.o.
Priemyselná 14, 97101 Prievidza
31636161  výmena garážových brán  8573,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.061/2024 zo dňa 15.08.2024  06.09.2024  13.09.2024  2.10.2024 
1222440337   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena PIR snímača  174,19 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.058/2024 zo dňa 14.8.2024  10.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1122440221   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa  294,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440112   Juraj Ďurina
Urbárska 948/22,97101 Prievidza
46545948  Výrub a likvidácia drevín  290,00 EUR 
bez DPH
  007/24 zo dňa 12.3.2024  26.03.2024  08.04.2023  19.4.2024 
1122440027   Juraj Ďurina
Urbárska 948/22,97101 Prievidza
46545948  Výrub a likvidácia drevín  290,00 [$EUR] 
bez DPH
  49/2023 z 21.9.2023  19.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť