Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440358   EVROFIN Int. Spol.s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia  395,28 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024  27.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440003   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  397,47 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440328   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  399,64 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.027/2024 zo dňa 20.05.2024  06.09.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1122440222   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  415,93 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440396   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  427,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    21.10.2024  25.10.2024  22.11.2024 
1122440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  440,54 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440332   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-8/24, kúria  453,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    06.09.2024  13.09.2024  2.10.2024 
1122440005   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja  460,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014    05.01.2024  29.12.2023  1.2.2024 
1122440230   T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
36400491  vývoz VKK  480,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024  14.06.2024  21.06.2024  16.7.2024 
1122440354   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  vybudovanie dverí  500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024  19.09.2024  16.10.2024  22.10.2024 
1122440327   Ing. Renáta Kotríková evid.č.znalca 911736
Pod Vinicou 53, 97217 Kanianka
43117198  znalecký posudok  500,00 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.053/2024  05.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440199   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  520,86 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  26/2024 zo dňa 17.05.2024  27.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440381   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo-9/24, kúria  535,25 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1222440339   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo 8/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1122440306   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 7/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440254   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 6/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440289   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  presun klimatizácie, Šumperská  554,27 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.037/2024 zo dňa 2.7.2024  07.08.2024  12.08.2024  11.9.2024 
1122440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24 Červeňa  557,27 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440286   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  578,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.08.2024  12.08.2024  6.9.2024 
1222440346   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Nováky  603,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  611,55 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440291   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 7/24-Nováky  619,67 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.08.2024  14.08.2024  11.9.2024 
1122440375   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Nováky  621,30 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440127   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Nováky  636,43 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440099   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Nováky  650,93 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440251   WERBEANSTALT, s.r.o.
Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza
36336157  Informačná tabuľa - aktualizácia  660,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024  10.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrika 6/24-Nováky  668,03 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440183   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24, Nováky  675,92 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440116   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  678,67 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440028   Juraj Ďurina
Urbárska 948/22,97101 Prievidza
46545948  Výrub suchých a poškodených drevín  680,00 [$EUR] 
bez DPH
  64/2023 z 15.11.2023  19.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  697,01 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24 Nováky  718,28 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Nováky  738,34 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24, Nováky  774,85 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440126   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa  797,02 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  819,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  služby-lokalizácia úniku vody  828,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023  13.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440353   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  vytvorenie vstupu z chodby do kancelárie č.225  838,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.034/2024 zo dňa 26.06.2024  17.09.2024  16.10.2024  22.10.2024 
1122440366   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  849,67 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť