Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440299 | MUDr. Šefčíková Vincencia Bjornsonova 11, 97101 Prievidza |
35660180 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
165633/2.8.2024 | 13.08.2024 | 19.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440300 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2655,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 14.08.2024 | 11.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440302 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 6/24 | -10,30 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440303 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440304 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440305 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440307 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/24, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440308 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440309 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisná prehliadka MV | 270,70 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.055/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 |
1122440310 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
171820/9.8.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440311 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
76171/12.4.2024 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 250,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440313 | ATEL Róbert Štrbák Námestie slobody 17/1, 97101 Prievidza |
47853735 | predlžovací prívod | 103,44 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2024 zo dňa 2.8.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440314 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza |
44500106 | vykonanie vodotesnej skúšky strechy na ÚPSVaR Šumperská 1 | 1188,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2024 zo dňa 14.08.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440315 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -9,12 [$EUR] vrátane DPH |
02.09.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 | ||
1122440316 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 168,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.038/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
1122440317 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.057/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
1122440320 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 2330,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 440,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440326 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.046/2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 |
1122440327 | Ing. Renáta Kotríková evid.č.znalca 911736 Pod Vinicou 53, 97217 Kanianka |
43117198 | znalecký posudok | 500,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.053/2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440328 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 399,64 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.027/2024 zo dňa 20.05.2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 |
1122440329 | JaTiF, spol.s.r.o. Priemyselná 14, 97101 Prievidza |
31636161 | výmena garážových brán | 8573,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.061/2024 zo dňa 15.08.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440330 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 8/24 | 3932,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | ||
1122440331 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 8/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440353 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vytvorenie vstupu z chodby do kancelárie č.225 | 838,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2024 zo dňa 26.06.2024 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440354 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vybudovanie dverí | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440355 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.054/2024 | 19.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 |
1122440356 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 159,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 22.10.2024 | |
1122440357 | REAMED s.r.o. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava |
46932101 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
223285/26.09.2024 | 25.09.2024 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440358 | EVROFIN Int. Spol.s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia | 395,28 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440359 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 |