Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440341   PIPE SERVICE s.r.o.
Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza
56108770  oprava dažďových zvodov  1773,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.060/2024 zo dňa 15.8.2024  13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440342   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 8/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440343   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440344   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Šumperská  3939,76 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440345   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Červeňa  289,88 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440346   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Nováky  603,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440347   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440348   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 7/24  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440349   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 7/24  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 8/24  -8,42 [$EUR] 
bez DPH
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.09.2024  27.09.2024  10.10.2024 
1222440351   MUDr. Smiech Vladislav, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 5, 97101 Prievidza
44631308  zdravotné výkony  132,43 [$EUR] 
bez DPH
190164/4.9.2024    16.09.2024  23.09.2024  10.10.2024 
1222440352   MUDr. Smiech Vladislav, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 5, 97101 Prievidza
44631308  zdravotné výkony  146,37 [$EUR] 
bez DPH
158250/3.7.2024    16.09.2024  23.09.2024  10.10.2024 
1122440353   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  vytvorenie vstupu z chodby do kancelárie č.225  838,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.034/2024 zo dňa 26.06.2024  17.09.2024  16.10.2024  22.10.2024 
1122440354   BC štúdio s.r.o.
Boriny 462/12, 97205 Sebedražie
44242921  vybudovanie dverí  500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024  19.09.2024  16.10.2024  22.10.2024 
1122440355   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  147,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.054/2024  19.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440356   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  159,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    19.09.2024  26.09.2024  22.10.2024 
1122440357   REAMED s.r.o.
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
46932101  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
223285/26.09.2024    25.09.2024  18.10.2024  22.10.2024 
1122440358   EVROFIN Int. Spol.s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia  395,28 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024  27.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440359   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440360   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  210,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.044/2024  01.10.2024  08.10.2024  7.11.2024 
1122440361   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  189,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.043/2024  01.10.2024  08.10.2024  7.11.2024 
1122440362   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440365   MUDr. Takáčová Jana
B. Nemcovej 406/58, 97243 Zemianske Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
216972/4.10.2024    04.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440366   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  849,67 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PU SD 9/24  3929,46 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.10.2024    7.11.2024 
1122440368   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 9/24  3,04 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440369   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisné služby  313,91 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.074/2024 zo dňa 2.10.2024  07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440370   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440371   MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD
Dlhá 341/22, 97245 Bystričany
36331155  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
199948/12.9.2024    07.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440373   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-9/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    08.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440374   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Červeňa  318,12 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440375   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Nováky  621,30 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440376   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Šumperská  4411,73 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440377   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    10.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440378   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,47 [$EUR] 
vrátane DPH
    10.10.2024  11.10.2024  7.11.2024 
1122440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2377,47 [$EUR] 
bez DPH
    10.10.2024    7.11.2024 
1122440380   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  11,90 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PKZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    11.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť