Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  plyn za 5/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PU SD 9/24  3929,46 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.10.2024    7.11.2024 
1122440330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 8/24  3932,62 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.09.2024    2.10.2024 
1222440344   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Šumperská  3939,76 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440287   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  poštové služby  4057,44 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    07.08.2024  ..2000  11.9.2024 
1122440243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP SD 6/24  4066,92 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    08.07.2024  15.07.2024  13.8.2024 
1122440178   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124    4152,24 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.05.2024    6.6.2024 
1122440249   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrika 6/24 Šumperská  4157,88 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440293   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 7/24-Šumperská  4179,30 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.08.2024  14.08.2024  11.9.2024 
1122440123   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24  4210,70 [$EUR] 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.04.2024  10.04.2024  7.5.2024 
1122440215   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská  4392,52 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440376   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Šumperská  4411,73 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská  4502,83 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská  4536,42 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440266   HAASPRO s.r.o.
Veľká Čausa 189, 97101
52404765  maľovanie kancelárií, Šumperská  4604,71 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024  17.07.2024  23.07.2024  13.8.2024 
1122440098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  4798,79 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440190   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 4/24, Šumperská  5315,99 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    16.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská  5315,18 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská  5744,16 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440387   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1222440347   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    16.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440227   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440120   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 3/2024 vyúčtovanie-Šumperská  5834,21 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440103   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 2/2024 vyúčtovanie  6866,66 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    12.03.2024  20.03.2024  5.4.2024 
1122440329   JaTiF, spol.s.r.o.
Priemyselná 14, 97101 Prievidza
31636161  výmena garážových brán  8573,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.061/2024 zo dňa 15.08.2024  06.09.2024  13.09.2024  2.10.2024 
1122440033   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 12/2023  9657,94 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440075   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 1/24  10835,34 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    13.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440209   Šimora Jozef PCHE-montáže
Moštenická 4, 97101 Prievidza
34636013  oprava kanalizácie, Šumperská  12261,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440034   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn vyúčtovanie za obdobie od 5/2023-12/2023  -11614,72 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    22.01.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440218   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PU SD 5/24  -4096,94 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    07.06.2024  13.06.2024  26.6.2024 
1122440225   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  preddavok DEKVS  -4000,00 [$EUR] 
bez DPH
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021    13.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1122440301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2655,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    14.08.2024  11.09.2024  18.9.2024 
1122440252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok, Šumperská  -2655,30 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    11.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2377,47 [$EUR] 
bez DPH
    10.10.2024    7.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť