Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440352 | MUDr. Smiech Vladislav, s.r.o. Ľudovíta Štúra 5, 97101 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 146,37 [$EUR] bez DPH |
158250/3.7.2024 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440351 | MUDr. Smiech Vladislav, s.r.o. Ľudovíta Štúra 5, 97101 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
190164/4.9.2024 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 8/24 | -8,42 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440347 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440346 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Nováky | 603,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Červeňa | 289,88 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440344 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Šumperská | 3939,76 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440343 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440341 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | oprava dažďových zvodov | 1773,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2024 zo dňa 15.8.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440340 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia ASPI | 1271,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440338 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 8/24 | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440337 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena PIR snímača | 174,19 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.058/2024 zo dňa 14.8.2024 | 10.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 |
1222440336 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.064/2024 zo dňa 16.8.2024 | 10.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 |
1222440335 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1178,78 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.065/2024 zo dňa 28.8.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 10.10.2024 |
1222440334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2673,10 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1122440394 | MUDr. Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
215686/2.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440393 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | protiskluzová páska | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.085/2024 zo dňa 17.10.2024 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440392 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 9/24 | -8,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440391 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda za III.štvrťrok 2024 | 222,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440390 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
231292/16.10.2024 | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440389 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
214492/2.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440388 | MUDr. Čentíková Viera Morovnianska cesta, 97251 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
216974/4.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440386 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr. Hrnková Silvia Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
214155/1.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440385 | MEDUR s.r.o. Inovecká 1724/5, 95501 Topoľčany |
36687430 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
228562/14.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440384 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
213160/1.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440383 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1499,87 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.076/2024 zo dňa 7.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440382 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 290,75 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.077/2024 zo dňa 7.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo-9/24, kúria | 535,25 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440380 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2377,47 [$EUR] bez DPH |
10.10.2024 | 7.11.2024 | |||
1122440378 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,47 [$EUR] vrátane DPH |
10.10.2024 | 11.10.2024 | 7.11.2024 | ||
1122440377 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440376 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/24, Šumperská | 4411,73 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440375 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/24, Nováky | 621,30 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/24, Červeňa | 318,12 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 |