Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440378 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,47 [$EUR] vrátane DPH |
10.10.2024 | 11.10.2024 | 7.11.2024 | ||
1122440392 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 9/24 | -8,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 8/24 | -8,42 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440315 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -9,12 [$EUR] vrátane DPH |
02.09.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 | ||
1122440263 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 6/24 | -9,10 [$EUR] vrátane DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440302 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 6/24 | -10,30 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 5/24 | -10,36 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 2/2024 | -10,10 [$EUR] bez DPH |
53/-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav účinné od 1.6.2021 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS_122023 | -12,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 | postupy pri uplatň.zliav od 01.06.2021 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 |
1122440130 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 3/2024 | -14,58 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 4/2024 | -15,54 [$EUR] bez DPH |
53/SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440205 | MsBP Handlová, s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2023 | -300,13 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2377,47 [$EUR] bez DPH |
10.10.2024 | 7.11.2024 | |||
1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
1122440301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2655,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 14.08.2024 | 11.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok, Šumperská | -2655,30 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 11.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1222440334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2673,10 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1122440225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | -4000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 13.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PU SD 5/24 | -4096,94 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 13.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440034 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn vyúčtovanie za obdobie od 5/2023-12/2023 | -11614,72 vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440209 | Šimora Jozef PCHE-montáže Moštenická 4, 97101 Prievidza |
34636013 | oprava kanalizácie, Šumperská | 12261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 1/24 | 10835,34 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440033 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 12/2023 | 9657,94 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440329 | JaTiF, spol.s.r.o. Priemyselná 14, 97101 Prievidza |
31636161 | výmena garážových brán | 8573,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.061/2024 zo dňa 15.08.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440103 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 6866,66 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440120 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 vyúčtovanie-Šumperská | 5834,21 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440347 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská | 5744,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 4/24, Šumperská | 5315,99 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská | 5315,18 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 4798,79 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440266 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189, 97101 |
52404765 | maľovanie kancelárií, Šumperská | 4604,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská | 4536,42 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská | 4502,83 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440376 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/24, Šumperská | 4411,73 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská | 4392,52 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |