![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440169 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
82076/22.04.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440146 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
71295/08.04.2024 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440072 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
24699/5.2.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 347,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 819,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440194 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 54,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440174 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 1101,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 286,73 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 678,67 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,56 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 611,55 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 253,90 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 697,01 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440204 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 81109 Bratislava |
31365078 | token | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.018/2024 zo dňa 06.05.2024 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440054 | FINAL-CD spol s r.o. Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti | 66,39 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440134 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
72494/9.4.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440020 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] vrátane DPH |
výkaz 6533/10.1.2024 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440209 | Šimora Jozef PCHE-montáže Moštenická 4, 97101 Prievidza |
34636013 | oprava kanalizácie, Šumperská | 12261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440018 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka 443/20, 972 23 Dolné Vestenice |
35657821 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291925/2023/27.12.2023 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440043 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4588/8.1.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440044 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
výkaz 257069/31.10.2023 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440009 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291102/2023/21.12.2023 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440214 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
116378/07.06.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440063 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
výkaz č. 24680/5.2.2023 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440071 | MUDr. Modory Vojtech A. Hlinku 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 320,62 [$EUR] bez DPH |
14612/22.1.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440208 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena) | 219,86 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 |