Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440178   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124    4152,24 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.05.2024    6.6.2024 
1122440173   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440053   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440235   PIPE SERVICE s.r.o.
Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza
56108770  čistenie a monitoring ležatej dažďovej kanalizácie a dažďových zvodov  1152,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.031/2024 zo dňa 07.06.2024  20.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1122440109   Laper DDD s.r.o.
Brehy 567, 96801
52550567  dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza  150,00 [$EUR] 
bez DPH
  č.006/2024 zo dňa 12.03.2024  18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440208   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena)  219,86 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24 Nováky  718,28 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Červeňa  1006,14 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská  5315,18 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa  1488,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Nováky  738,34 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská  5744,16 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440126   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa  797,02 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440127   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Nováky  636,43 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská  4502,83 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24 Červeňa  557,27 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská  4536,42 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440183   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24, Nováky  675,92 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.05.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1122440215   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská  4392,52 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa  330,70 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24, Nováky  774,85 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440172   GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o.
Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina
50517121  hasiace prístroje  300,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024  02.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440122   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  hygienický materiál-obj. č.8/2024  924,72 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440082   RAFFAELIS IDE s.r.o.
Kostolná 18, 04413 Valaliky
36574015  interiérové vybavenie  1562,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.005/2024 zo dňa 30.01.2024  22.02.2024  28.02.2024  18.3.2024 
1122440081   KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín
36409154  interiérové vybavenie  216,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.004/2024 zo dňa 30.01.2024  22.02.2024  28.02.2024  18.3.2024 
1122440227   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440192   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 785,31 EUR 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440138   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 785,31 EUR 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    15.04.2024  19.04.2024  7.5.2024 
1122440107   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 785,31 EUR 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.03.2024  20.03.2024  5.4.2024 
1122440077   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 785,31 EUR 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.02.2024  26.02.2024  18.3.2024 
1122440031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 785,31 EUR 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440045   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00 [$EUR] 
vrátane DPH
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019    25.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1122440201   RESCUE ACADEMY, s.r.o.
SNP 1471/117, 01707 Považská Bystrica
44823657  kurz prvej pomoci  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.021/2024 zo dňa 07.05.2024  28.05.2024  05.06.2024  26.6.2024 
1122440078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 1/2024  1743,19 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440035   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 12/2023  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440088   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/2024  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440128   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/2024  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    10.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.05.2024  20.05.2024  6.6.2024 
1122440210   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/24  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440236   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť