
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122540005 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 223,04 [$EUR] bez DPH |
284903/17.12.2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540057 | STOBER, spol. s.r.o. Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza |
31362249 | zámok, kľučka | 394,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie oprava | 929,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540079 | OBI Slovakia s.r.o. Prievidza Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza |
48258946 | vysávač/fúkač lístia | 295,96 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | |
1122540090 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1996,79 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540039 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda IV. štvrťrok 2024, kúria | 425,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540024 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 12/24 | 1868,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540105 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 386,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540047 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | spotreba elektro materiál | 540,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 | |
1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
1122540041 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava OMV - STK | 243,16 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.02/2025 zo dňa 10.1.2025 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 |
1122540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-frankostroj | 12740,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 03.01.2025 | 5.2.2025 | ||
1122540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok od 5/24 do 12/24 | -5035,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | ||
1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 12/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 1/25 | 2,08 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 22.4.2025 | ||
1122540101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 2/25 | 3858,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.03.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 | |
1122540010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/24 | 3871,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | ||
1122540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | ||
1122540019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 793,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 265,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 726,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 367,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |