Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540367   Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová
UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza
44350660  zdravotné výkony  202,13 [$EUR] 
bez DPH
259404/3.10.2025    09.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540366   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantika 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
250169/30.9.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540365   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540364   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540363   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540362   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540361   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 9/25  3,68 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.10.2025  14.10.2025  29.10.2025 
1122540360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.10.2025  14.10.2025  29.10.2025 
1122540359   Detský úsmev, s.r.o.
Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
250891/1.10.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540358   MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o.
SNP 2, 97251 Handlová
36867918  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
238566/3.10.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  938,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.10.2025  10.10.2025  29.10.2025 
1122540356   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 9/25  4554,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.10.2025    29.10.2025 
1122540355   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
258579/3.10.2025    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540354   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  servis PD791CE  1684,64 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025  03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540353   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540352   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    03.10.2025  08.10.2025  29.10.2025 
1122540351   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 9/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540350   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540349   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 10/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540347   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    02.10.2025    29.10.2025 
1122540346   ErgoMedic, s.r.o., MUDr. Szedályová Daniela
Nemocničná 9, 97201 Bojnice
36746461  zdravotné výkony  132,43 [$EUR] 
bez DPH
231533/10.9.2025    02.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540345   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygienický materiál  940,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026  22.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540344   Marián Martišek
Kolačno 81, 958 41 Kolačno
50322877  zhotovenie a montáž madiel na schodisko  216,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 037/2025 zo dňa 9.7.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540343   Marián Martišek
Kolačno 81, 958 41 Kolačno
50322877  oprava bráničky  528,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 046/2025 zo dňa 31.7.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540342   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 9/25  156,21 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 058/2025 zo dňa 4.9.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540341   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  394,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.09.2025  23.09.2025  2.10.2025 
1122540340   ALUVIA s.r.o.
Peterská 2, 82103 Bratislava
46322434  školenie  29,00 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025  16.09.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1122540339   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 8/25  -7,90 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019    16.09.2025    2.10.2025 
1122540338   KAISER + KRAFT, s.r.o.
Štúrova 71/A, 94901 Nitra
36786080  stojan na projektor  87,08 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025  12.09.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1122540337   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  82,09 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    12.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1122540336   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 8/25  12,50 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    12.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1122540335   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  čistenie žalúzií  1,85 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 032/2025 zo dňa 19.6.2025  11.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540334   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  využívanie programu ASPI  1303,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004    11.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540333   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn, Šumperská-preplatok  -2801,26 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    10.09.2025    2.10.2025 
1122540332   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 8/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    10.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540331   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 8/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    10.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540330   HT.EL Instal s.r.o.
Ulica I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza
57149038  výmena poškodenej lampy  120,00 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.055/2025 zo dňa 2.9.2025  09.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540329   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  servis a dotlakovanie exp.nádoby  139,65 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025  08.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540328   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 8/25 vyúčtovanie  354,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    08.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť