
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540367 | Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
44350660 | zdravotné výkony | 202,13 [$EUR] bez DPH |
259404/3.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540366 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
250169/30.9.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540365 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540364 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540363 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540362 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 9/25 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540359 | Detský úsmev, s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
250891/1.10.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540358 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
238566/3.10.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 938,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 9/25 | 4554,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.10.2025 | 29.10.2025 | ||
| 1122540355 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
258579/3.10.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540354 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servis PD791CE | 1684,64 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540353 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540352 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540351 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 9/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540350 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540349 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540347 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
02.10.2025 | 29.10.2025 | |||
| 1122540346 | ErgoMedic, s.r.o., MUDr. Szedályová Daniela Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
231533/10.9.2025 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540345 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygienický materiál | 940,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026 | 22.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540344 | Marián Martišek Kolačno 81, 958 41 Kolačno |
50322877 | zhotovenie a montáž madiel na schodisko | 216,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 037/2025 zo dňa 9.7.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540343 | Marián Martišek Kolačno 81, 958 41 Kolačno |
50322877 | oprava bráničky | 528,90 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2025 zo dňa 31.7.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540342 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 9/25 | 156,21 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 058/2025 zo dňa 4.9.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 394,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540340 | ALUVIA s.r.o. Peterská 2, 82103 Bratislava |
46322434 | školenie | 29,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025 | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540339 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 8/25 | -7,90 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1122540338 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 94901 Nitra |
36786080 | stojan na projektor | 87,08 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540337 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 8/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540335 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | čistenie žalúzií | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 032/2025 zo dňa 19.6.2025 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 |
| 1122540334 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | využívanie programu ASPI | 1303,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540333 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn, Šumperská-preplatok | -2801,26 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 10.09.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1122540332 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 8/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540331 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 8/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540330 | HT.EL Instal s.r.o. Ulica I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
57149038 | výmena poškodenej lampy | 120,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.055/2025 zo dňa 2.9.2025 | 09.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540329 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | servis a dotlakovanie exp.nádoby | 139,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540328 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 vyúčtovanie | 354,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 |