Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540020   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
291727/23.12.2024    14.01.2025  21.01.2025  5.2.2025 
1122540127   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  793,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.04.2025  09.04.2025  22.4.2025 
1122540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  265,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.03.2025  21.03.2025  31.3.2025 
1122540102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  726,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  367,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
1122540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  667,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  112,32 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  609,49 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    07.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540057   STOBER, spol. s.r.o.
Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza
31362249  zámok, kľučka  394,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025  04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540044   MUDr. Čentíková Viera
ZS Morovnianska cesta, 97251 Handlová
31934544  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
9483/13.1.2025    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540028   MUDr. Kováčik Ľubomír
NZZ Krátka 443/20, 97223 Dolné Vestenice
35657821  zdravotné výkony  153,34 [$EUR] 
bez DPH
292331/30.12.2024    20.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540006   MUDr. Jana Šimková
ZS TN Pravenec 972 16
35658193  zdravotné výkony  216,07 [$EUR] 
bez DPH
275393/5.12.2024    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540063   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
35863/6.2.2025    06.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1122540030   MUDr. Takáčová Jana
B.Němcovej 406/58, 97243 Zamianske Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
6776/10.1.2025    20.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540086   MUDr. Modory Vojtech
M. Slovenskej 960, 97271 Nováky
35664487  zdravotné výkony  383,35 [$EUR] 
bez DPH
33209/4.2.2025    25.02.2025  14.03.2025  31.3.2025 
1122540117   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.03.2025  02.04.2025  22.4.2025 
1122540091   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540049   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.01.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1122540001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    02.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
1122540118   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  82,09 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.03.2025  02.04.2025  22.4.2025 
1122540092   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540055   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540003   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1494,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  610,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540097   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540096   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540076   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1963,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie oprava  929,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 2/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok od 5/24 do 12/24  -5035,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    21.01.2025    17.2.2025 
1122540034   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    20.01.2025  21.01.2025  17.2.2025 
1122540018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24  1894,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    13.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 1/25-Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.01.2025  13.01.2025  5.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť