Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302340384 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a TK, EK služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 682,22 vrátane DPH |
35/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340378 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340379 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2023 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
30794536 | PHM za 12/2023 - I. časť | 448,61 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340382 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kúpa a prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP | 420,00 vrátane DPH |
37/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340383 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 749,54 vrátane DPH |
38/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 11/2023 | 47,00 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340365 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2023 | 455,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340366 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2023 | 3340,93 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2023 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340364 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023 | 1138,96 bez DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340377 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR za 11/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340374 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023 | 613,20 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 36/2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 |
1302340355 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 182,40 vrátane DPH |
18/2023 | 24.11.2023 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340373 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2023 | 7748,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340367 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2023 - II. časť | 541,24 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.12.2023 | 18.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023 | 4,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340363 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340362 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340361 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340360 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340359 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340358 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340357 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2023 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.12.2023 | 27.12.2023 | ||
1302340340 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2023 | 42,65 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.11.2023 | 15.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340351 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 114,00 vrátane DPH |
17/2023 | 20.11.2023 | 15.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U z 10/2023 | 2,56 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.11.2023 | 14.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340356 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340368 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 12/2023 | 3980,34 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340352 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 10/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 20.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340341 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 | 3482,87 vrátane DPH |
zmluva č. 82/OVS/2022 | 09.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340342 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340347 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL-078KU | 246,98 vrátane DPH |
32/2023 | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340348 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL-153RJ | 365,51 vrátane DPH |
34/2023 | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340346 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL-013KV | 377,66 vrátane DPH |
31/2023 | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340345 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle HYUNDAI i30 BT188EI | 52,28 vrátane DPH |
30/2023 | 15.11.2023 | 07.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340333 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 10/2023 | 367,92 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.11.2023 | 05.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340328 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340354 | Súkromná stredná odborná škola Železničná 2, 050 01 Revúca |
37998676 | občerstvenie na Burzu informácií dňa 16.11.2023 | 237,00 bez DPH |
33/2023/A | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 27.12.2023 |