Faktúry 2023 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302340065   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    22.02.2023  09.03.2023  13.3.2023 
1302340040   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161, 982 01 Tornaľa
46184651  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008     31.01.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1302340036   DELEK s.r.o.
Komenského 1213/6, 050 01 Revúca
50331299  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    20.01.2023  14.02.2023  20.2.2023 
1302340035   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    20.01.2023  03.02.2023  17.2.2023 
1302340015   OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Trnaľa
36620734  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.01.2023  03.02.2023  17.2.2023 
1302340011   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4, Revúca
37823035  zdravotné výkony  13,94 € 
bez DPH
Zákon NR č. 447/2008 Zb.z.    09.01.2023  17.01.2023  17.1.2023 
1302340010   JADAMED, s r.o.
Železničná 1390/21, Revúca
51438810  zdravotné výkony  55,76 € 
bez DPH
Zákon NR č. 447/2008 Zb.z.    09.01.2023  17.01.2023  17.1.2023 
1302340009   MUDr. Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
Zákon NR č. 447/2008 Zb.z.    09.01.2023  17.01.2023  17.1.2023 
1302340003   MUDr. Ferenczová Erika
Sládkovičova 1, Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  41,82 € 
bez DPH
Zákon NR č. 447/2008 Zb.z.    03.01.2023  17.01.2023  17.1.2023 
1302340031   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  21,60 
vrátane DPH
zmluva č. 387/130/2022 zo dňa 21.12.2022  č. 38/2022  16.01.2023  27.01.2023  17.2.2023 
1302340184   DOM - PLAST s.r.o.
Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1
36754811  výmena poškodeného hydrantového potrubia v budove ÚPSVR Revúca  4334,88 
vrátane DPH
  15/2023  20.06.2023  04.07.2023  11.7.2023 
1302340157   DOM - PLAST s.r.o.
Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1
36754811  výmena kuchynských liniek IV. etapa v budove úradu PSVR Revúca  23651,20 
vrátane DPH
  10/2023  23.05.2023  02.06.2023  14.6.2023 
1302340281   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 9/2023  349,46 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.10.2023  06.11.2023  23.11.2023 
1302340255   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 8/2023  371,03 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.09.2023  03.10.2023  12.10.2023 
1302340200   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 6/2023  417,73 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.07.2023  07.08.2023  9.8.2023 
1302340171   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2023  530,10 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2023  06.07.2023  17.7.2023 
1302340141   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2023  417,73 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    09.05.2023  05.06.2023  14.6.2023 
1302340107   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 3/2023  415,14 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.04.2023  09.05.2023  16.5.2023 
1302340083   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2023  420,34 
vrátane DPH
dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    07.03.2023  05.04.2023  13.4.2023 
1302340007   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2022  423,18 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.01.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1302340365   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 11/2023  455,81 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340333   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 10/2023  367,92 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.11.2023  05.12.2023  27.12.2023 
1302340049   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2023   468,77 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010     02.02.2023  06.03.2023  7.3.2023 
1302340235   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné za 7/2023  285,79 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.08.2023  05.09.2023  18.9.2023 
1302340330   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca
30794536  úrok z omeškania z nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2019  36,30 
bez DPH
rozhodnutie č. 25213/2023 zo dňa 11.10.2023    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1302340189   Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úrazové poistenie UoZ počas projektu  20,00 
bez DPH
poistná zmluva č. 519006291 zo dňa 29.06.2023    PP  04.07.2023  11.7.2023 
1302340068   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  úrazové poistenie AOTP  6,55 
bez DPH
poistná zmluva č. 9270008268    PP  02.03.2023  7.3.2023 
1302340017   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie priestorov ÚPSVR RA za 12/2022  1398,23 
vrátane DPH
zmluva č. 158/OVS/2022    10.01.2023  08.02.2023  17.2.2023 
1302340230   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovancie služby v priestoroch ÚPSVR RA za 7/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.08.2023  31.08.2023  14.9.2023 
1302340257   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 8/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.09.2023  29.09.2023  10.10.2023 
1302340140   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby v objektoch ÚPSVaR za 4/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.05.2023  30.05.2023  8.6.2023 
1302340285   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby priestorov ÚPSVaR RA za 9/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1302340169   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.06.2023  30.06.2023  11.7.2023 
1302340328   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2023  01.12.2023  27.12.2023 
1302340364   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023  1138,96 
bez DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340374   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023  613,20 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  36/2023  11.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340052   MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
Priemyselná 306, 050 01 Revúca
36627348  upratovacie pomôcky  272,29 
vrátane DPH
  č. 6/2023  06.02.2023  20.02.2023  22.2.2023 
1302340300   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny SR
922 07 Pečeňady 66
37906607  Účastnícky poplatok za pracovné stretnutie  95,00 
bez DPH
    PP  24.10.2023  23.11.2023 
1302340019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 12/2022  44,04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek služieb    10.01.2023  17.01.2023  17.1.2023 
1302340053   Bc. Lenka Hanuštiaková
Komenského 1207/13, 050 01 Revúca
32961171  spracovanie výkazu stavebnej činnosti - výmena kuchynských liniek IV. etapa v budove UPSVR Revúca  220,00 
bez DPH
  č. 4/2023  07.02.2022  17.02.2023  20.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť