
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302340355 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 182,40 vrátane DPH |
18/2023 | 24.11.2023 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340301 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka služobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia BL 153RJ | 401,51 vrátane DPH |
23/2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | 28.11.2023 | |
1302340339 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu za 10/2023 | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 28/2023 | 10.11.2023 | 30.11.2023 | 27.12.2023 |
1302340294 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu za 9/2023 | 342,22 vrátane DPH |
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 17/2023/A | 13.10.2023 | 09.11.2023 | 23.11.2023 |
1302340334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U z 10/2023 | 2,56 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.11.2023 | 14.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2023 | 3,36 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.02.2023 | 13.03.2023 | 21.3.2023 | |
1302340372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2023 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2022 | 2,72 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.01.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1302340142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2023 | 2,72 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.05.2023 | 09.06.2023 | 15.6.2023 | |
1302340175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2023 | 2,08 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.06.2023 | 13.07.2023 | 18.7.2023 | |
1302340204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2023 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.07.2023 | 11.08.2023 | 24.8.2023 | |
1302340238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 7/2023 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.08.2023 | 14.09.2023 | 19.9.2023 | |
1302340288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2023 | 2,72 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1302340082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 2/2023 | 3,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.03.2023 | 06.04.2023 | 13.4.2023 | |
1302340110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 3/2023 | 3,36 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 11.04.2023 | 12.05.2023 | 16.5.2023 | |
1302340262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 8/2023 | 2,88 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.09.2023 | 12.10.2023 | 25.10.2023 | |
1302340053 | Bc. Lenka Hanuštiaková Komenského 1207/13, 050 01 Revúca |
32961171 | spracovanie výkazu stavebnej činnosti - výmena kuchynských liniek IV. etapa v budove UPSVR Revúca | 220,00 bez DPH |
č. 4/2023 | 07.02.2022 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1302340019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 12/2022 | 44,04 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek služieb | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 17.1.2023 | |
1302340300 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny SR 922 07 Pečeňady 66 |
37906607 | Účastnícky poplatok za pracovné stretnutie | 95,00 bez DPH |
PP | 24.10.2023 | 23.11.2023 | ||
1302340052 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | upratovacie pomôcky | 272,29 vrátane DPH |
č. 6/2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 22.2.2023 | |
1302340374 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023 | 613,20 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 36/2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 |
1302340364 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023 | 1138,96 bez DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340328 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340169 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 11.7.2023 | |
1302340285 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby priestorov ÚPSVaR RA za 9/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
1302340140 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby v objektoch ÚPSVaR za 4/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 8.6.2023 | |
1302340257 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.09.2023 | 29.09.2023 | 10.10.2023 | |
1302340230 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovancie služby v priestoroch ÚPSVR RA za 7/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.08.2023 | 31.08.2023 | 14.9.2023 | |
1302340017 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR RA za 12/2022 | 1398,23 vrátane DPH |
zmluva č. 158/OVS/2022 | 10.01.2023 | 08.02.2023 | 17.2.2023 | |
1302340068 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | úrazové poistenie AOTP | 6,55 bez DPH |
poistná zmluva č. 9270008268 | PP | 02.03.2023 | 7.3.2023 | |
1302340189 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie UoZ počas projektu | 20,00 bez DPH |
poistná zmluva č. 519006291 zo dňa 29.06.2023 | PP | 04.07.2023 | 11.7.2023 | |
1302340330 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
30794536 | úrok z omeškania z nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2019 | 36,30 bez DPH |
rozhodnutie č. 25213/2023 zo dňa 11.10.2023 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1302340235 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné za 7/2023 | 285,79 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.08.2023 | 05.09.2023 | 18.9.2023 | |
1302340049 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2023 | 468,77 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 02.02.2023 | 06.03.2023 | 7.3.2023 | |
1302340333 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 10/2023 | 367,92 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.11.2023 | 05.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340365 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2023 | 455,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340007 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2022 | 423,18 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.01.2023 | 06.02.2023 | 17.2.2023 | |
1302340083 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2023 | 420,34 vrátane DPH |
dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 07.03.2023 | 05.04.2023 | 13.4.2023 | |
1302340107 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2023 | 415,14 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.04.2023 | 09.05.2023 | 16.5.2023 | |
1302340141 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2023 | 417,73 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.05.2023 | 05.06.2023 | 14.6.2023 |