Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302340370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340373 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2023 | 7748,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340355 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 182,40 vrátane DPH |
18/2023 | 24.11.2023 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | |
1302340364 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023 | 1138,96 bez DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340377 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR za 11/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340374 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023 | 613,20 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 36/2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 |
1302340378 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340379 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2023 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
30794536 | PHM za 12/2023 - I. časť | 448,61 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340382 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kúpa a prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP | 420,00 vrátane DPH |
37/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340383 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 749,54 vrátane DPH |
38/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 11/2023 | 47,00 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340365 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2023 | 455,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340366 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2023 | 3340,93 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2023 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
1302340384 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a TK, EK služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 682,22 vrátane DPH |
35/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 |