Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440369   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2024 - I. časť  381,82 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440367   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup varných kanvíc  96,00 
vrátane DPH
  54/2024  17.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440361   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    12.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440360   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za 11/2024  58,20 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    11.12.2024  17.12.2024  16.1.2025 
1302440359   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  vypracovanie technického zhodnotenia majetku  36,00 
vrátane DPH
  50/2024  11.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440356   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2024  1,92 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    06.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440355   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    06.12.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440354   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 11/2024  354,80 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440353   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2024  2761,20 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    04.12.2024  17.12.2024  16.1.2025 
1302440351   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 12/2024  2726,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    04.12.2024  10.12.2024  13.12.2024 
1302440350   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440349   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2024 - II. časť  742,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.12.2024  17.12.2024  16.1.2025 
1302440348   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440347   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440346   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440345   Ján Mandalík, Elena Mandalíková
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440344   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440343   Jaroslava Mandalíková
Muránska 393/27, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440342   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2024  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  16.12.2024  16.1.2025 
1302440341   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena tlačítka privolávača výťahu na prízemí v budove ÚPSVR Revúca  394,32 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020  25/2024  27.11.2024  16.12.2024  16.1.2025 
1302440340   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU  391,30 
vrátane DPH
  46/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440339   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BL153RJ  460,80 
vrátane DPH
  47/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440338   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI  48,00 
vrátane DPH
  48/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440337   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  48,00 
vrátane DPH
  49/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440336   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava, príprava na STK a prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  283,82 
vrátane DPH
  44/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440335   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 BT188EI  464,74 
vrátane DPH
  43/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440334   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP  456,00 
vrátane DPH
  42/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440333   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ  642,24 
vrátane DPH
  40/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440332   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP  36,00 
vrátane DPH
  41/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440331   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI  48,00 
vrátane DPH
  39/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440330   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  48,00 
vrátane DPH
  38/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440329   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročný poplatok za poskytovanie služieb kreditačného centra pre frankovací stroj  201,60 
vrátane DPH
  34/2024  22.11.2024  19.12.2024  16.1.2025 
1302440328   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2024 - I. časť  463,99 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.11.2024  02.12.2024  13.12.2024 
1302440327   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 10/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    18.11.2024  11.12.2024  13.12.2024 
1302440326   Mestské kultúrne stredisko
Nám. slobody 14/18, 050 01 Revúca
00138789  prenájom priestorov a služby na burzu informácií  172,00 
bez DPH
  35/2024  18.11.2024  28.11.2024  10.12.2024 
1302440325   Súkromná stredná odborná škola
Železničná 2, 050 01 Revúca
37998676  občerstvenie na burzu informácií  252,00 
vrátane DPH
  36/2024  15.11.2024  28.11.2024  10.12.2024 
1302440324   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 11/2024  8447,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.12.2024  19.12.2024  16.1.2025 
1302440322   SELEK S.R.O.
Malohontská 1546/8, 979 01 Rimavská Sobota
47690569  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    15.11.2024  29.11.2024  10.12.2024 
1302440321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2024  70,20 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    13.11.2024  19.12.2024  16.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť