Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440148   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440111   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    11.04.2024  07.05.2024  14.5.2024 
1302440088   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    27.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440061   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440029   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440104   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024  2572,63 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440120   JADAMED s.r.o.
Železničná 1390/21, 050 01 Revúca
51438810  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    29.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440028   JADAMED s.r.o.
Železničná 1390/21, 050 01 Revúca
51438810  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440147   DELEK s.r.o.
Komenského 1213/6, 050 01 Revúca
50331299  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.05.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1302440106   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440034   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440110   LE-MED s.r.o.
Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
48283606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.04.2024  03.05.2024  14.5.2024 
1302440026   LE-MED s.r.o.
Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
48283606  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440174   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby  1741,20 
vrátane DPH
  10/2024  13.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440132   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440096   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440007   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440118   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    19.04.2024  16.05.2024  28.5.2024 
1302440030   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1302440121   SELEK S.R.O.
Malohontská 1546/8, 979 01 Rimavská Sobota
47690569  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    29.04.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1302440057   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  60,00 
vrátane DPH
  3/2024  16.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440149   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ  36,00 
vrátane DPH
  11/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB  896,54 
vrátane DPH
  13/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ  779,83 
vrátane DPH
  12/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440178   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa  189,00 
vrátane DPH
  8/2024  21.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440084   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  26,40 
vrátane DPH
  2/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440083   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L  163,20 
vrátane DPH
  4/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440162   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 6/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    05.06.2024  10.06.2024  18.6.2024 
1302440130   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 5/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    06.05.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1302440100   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    08.04.2024  10.04.2024  24.4.2024 
1302440070   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 3/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440044   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022    05.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť