Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440179 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU | 793,63 vrátane DPH |
18/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440180 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 756,79 vrátane DPH |
17/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440181 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 1108,62 vrátane DPH |
16/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440152 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks | 119,60 vrátane DPH |
15/2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov v EZS | 66,41 vrátane DPH |
14/2024 | 10.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB | 896,54 vrátane DPH |
13/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440150 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ | 779,83 vrátane DPH |
12/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440149 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 36,00 vrátane DPH |
11/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440036 | Bc. Lenka Hanuštiaková Komenského 1207/13, 050 01 Revúca |
32961171 | cenová ponuka "výmena kuchynských liniek V. etapa", gen. Viesta 1103/14, 050 01 Revúca | 220,00 bez DPH |
1/2024 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440350 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440369 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2024 - I. časť | 381,82 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440361 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440354 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2024 | 354,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440353 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2024 | 2761,20 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2024 | 70,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.11.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440324 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2024 | 8447,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440355 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2024 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440360 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 11/2024 | 58,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 11.12.2024 | 17.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440349 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2024 - II. časť | 742,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.12.2024 | 17.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 04.12.2024 | 17.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440348 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440347 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440346 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440345 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440344 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440343 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440342 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
1302440319 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 10/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.11.2024 | 13.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440327 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 10/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 18.11.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440351 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 12/2024 | 2726,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440316 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 10/2024 | 2916,82 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 09.11.2024 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440315 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 10/2024 | 372,19 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 07.11.2024 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440328 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2024 - I. časť | 463,99 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440322 | SELEK S.R.O. Malohontská 1546/8, 979 01 Rimavská Sobota |
47690569 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | |
1302440310 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | |
1302440320 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 10/2024 | 5800,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
1302440311 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | poistenie majetku - budova ÚPSVR Revúca | 456,00 bez DPH |
poistná zmluva č. 6549632440 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
1302440317 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 11/2024 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |