Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2023 - II. časť | 254,48 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440009 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 01/2024 | 3980,34 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023 | 1,28 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 05.01.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440013 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2023 | 308,77 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440014 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2023 | 9459,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 4,32 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2023 | 46,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.01.2024 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440020 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 1/2024 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 12.01.2024 | 24.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440023 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
37949578 | poistenie majetku - Tornaľa | 587,21 bez DPH |
poistná zmluva č. 6517884280 | 15.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | diaľničná známka | 240,00 vrátane DPH |
7240000848 | 16.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - I. časť | 68,22 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1302440029 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440030 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 02.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440033 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440031 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440032 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440034 | MUDr. Katarína Šafárová s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
50193112 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440028 | JADAMED s.r.o. Železničná 1390/21, 050 01 Revúca |
51438810 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440027 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440026 | LE-MED s.r.o. Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa |
48283606 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440025 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440036 | Bc. Lenka Hanuštiaková Komenského 1207/13, 050 01 Revúca |
32961171 | cenová ponuka "výmena kuchynských liniek V. etapa", gen. Viesta 1103/14, 050 01 Revúca | 220,00 bez DPH |
1/2024 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440045 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2024 | 465,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
1302440044 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2024 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - II. časť | 722,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440048 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2024 | 9482,45 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 1/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2024 | 46,85 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440058 | Mesto Tornaľa Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa |
00319091 | miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2024 | 250,84 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620085541/2024 zo dňa 16.02.2024 | 16.02.2024 | 21.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440056 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 2/2024 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
1302440057 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 60,00 vrátane DPH |
3/2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440059 | ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1 |
36649694 | nákup kávovaru DeLonghi ECAM | 549,00 vrátane DPH |
5/2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - I. časť | 575,94 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 |