Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  4,32 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440314   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.11.2024  18.11.2024  21.11.2024 
1302440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440023   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
37949578  poistenie majetku - Tornaľa  587,21 
bez DPH
poistná zmluva č. 6517884280     15.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1302440292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9/2024 - 2. časť  606,59 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.10.2024  17.10.2024  24.10.2024 
1302440266   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9/2024 - 1. časť  348,03 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.09.2024  01.10.2024  23.10.2024 
1302440250   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 8/2024 - II. časť  445,66 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.09.2024  17.09.2024  23.9.2024 
1302440240   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 8/2024 - I. časť  335,17 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.08.2024  02.09.2024  19.9.2024 
1302440225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2024 - II. časť  450,46 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440209   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2024 - I časť  289,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    22.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440196   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - II. časť  611,74 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - II. časť  852,28 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - I. časť  152,76 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - II. časť  838,06 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - I. časť  364,58 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.04.2024  02.05.2024  14.5.2024 
1302440099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - II. časť  438,35 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - I. časť  519,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2024  28.03.2023  10.4.2024 
1302440075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - II. časť  581,79 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - I. časť  575,94 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2023 - II. časť  254,48 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440312   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2024 - II. časť  688,49 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.11.2024  18.11.2024  21.11.2024 
1302440298   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2024 - 1.časť  390,40 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    21.10.2024  31.10.2024  4.11.2024 
1302440046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - II. časť  722,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - I. časť  68,22 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440180   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  756,79 
vrátane DPH
  17/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440181   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ  1108,62 
vrátane DPH
  16/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ  779,83 
vrátane DPH
  12/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440179   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU  793,63 
vrátane DPH
  18/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB  896,54 
vrátane DPH
  13/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440277   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava dverí výťahu  63,00 
vrátane DPH
  24/2024  03.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
1302440199   Ivan Šoltýs
Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca
32958706  oprava balkónových dverí  75,60 
vrátane DPH
  21/2024  09.07.2024  23.07.2024  12.8.2024 
1302440293   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz vyradeného majetku  136,62 
vrátane DPH
  29/2024  14.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
1302440143   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca  143,19 
vrátane DPH
  9/2024  15.05.2024  23.05.2024  29.5.2024 
1302440116   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz a zneškodnenie odpadu  87,72 
vrátane DPH
  7/2024  15.04.2024  24.04.2024  14.5.2024 
1302440087   MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
Priemyselná 306, 050 01 Revúca
36627348  nákup vriec LDPE  62,69 
vrátane DPH
  6/2024  20.03.2024  02.04.2024  11.4.2024 
1302440152   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca
37542133  nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks  119,60 
vrátane DPH
  15/2024  29.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440262   Predajňa VT
Partizánska 19, 050 01 Revúca
37542133  nákup klávesnice  43,90 
vrátane DPH
  31/2024  13.09.2024  20.09.2024  8.10.2024 
1302440059   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup kávovaru DeLonghi ECAM  549,00 
vrátane DPH
  5/2024  19.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť