Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440202 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 10.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440109 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440031 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440235 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.08.2024 | 22.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440134 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 07.05.2024 | 16.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440025 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440231 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 07.08.2024 | 30.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440027 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
1302440314 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.11.2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | |
1302440284 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.10.2024 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | |
1302440256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 8/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.09.2024 | 17.09.2024 | 23.9.2024 | |
1302440233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 7/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 08.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
1302440224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | kuratela pohotovostné číslo za 7/2024 | 0,05 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
1302440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | kuratela pohotovostné číslo za 6/2024 | 0,55 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 4,32 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440141 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničnej známky | 60,00 bez DPH |
7240005321 | PP | 16.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440117 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničnej známky | 60,00 bez DPH |
7240004735 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | diaľničná známka | 240,00 vrátane DPH |
7240000848 | 16.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440293 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz vyradeného majetku | 136,62 vrátane DPH |
29/2024 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | |
1302440143 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca | 143,19 vrátane DPH |
9/2024 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 29.5.2024 | |
1302440116 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz a zneškodnenie odpadu | 87,72 vrátane DPH |
7/2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440320 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 10/2024 | 5800,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
1302440285 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 9/2024 | 3056,40 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | |
1302440257 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 8/2024 | 3038,74 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440229 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2024 | 3005,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
1302440195 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2024 | 3010,98 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2024 | 3103,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2024 | 5078,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 29.5.2024 | |
1302440101 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2024 | 6619,60 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440079 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2024 | 7224,66 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440048 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2024 | 9482,45 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440014 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2023 | 9459,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440299 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena motora pohonu kabínových dverí výťahu | 1341,30 vrátane DPH |
22/2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 |