Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440202   MUDr. Peter Konc
049 64 Sirk
35519886  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440109   MUDr. Peter Konc
049 64 Sirk
35519886  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440031   MUDr. Peter Konc
049 64 Sirk
35519886  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  31.01.2024  5.2.2024 
1302440235   MUDr. Erika Ferenczová
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    13.08.2024  22.08.2024  9.9.2024 
1302440134   MUDr. Erika Ferenczová
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    07.05.2024  16.05.2024  28.5.2024 
1302440025   MUDr. Erika Ferenczová
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440231   MUDr. Valéria Knižková
Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    07.08.2024  30.08.2024  9.9.2024 
1302440027   MUDr. Valéria Knižková
Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440314   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.11.2024  18.11.2024  21.11.2024 
1302440284   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 9/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.10.2024  17.10.2024  24.10.2024 
1302440256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 8/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    06.09.2024  17.09.2024  23.9.2024 
1302440233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 7/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    08.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  kuratela pohotovostné číslo za 7/2024   0,05 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    05.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  kuratela pohotovostné číslo za 6/2024  0,55 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 6/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    06.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 3/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  4,32 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440141   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  nákup diaľničnej známky   60,00 
bez DPH
  7240005321  PP  16.05.2024  28.5.2024 
1302440117   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  nákup diaľničnej známky   60,00 
bez DPH
  7240004735  17.04.2024  22.04.2024  25.4.2024 
1302440021   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  diaľničná známka  240,00 
vrátane DPH
  7240000848  16.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1302440293   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz vyradeného majetku  136,62 
vrátane DPH
  29/2024  14.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
1302440143   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca  143,19 
vrátane DPH
  9/2024  15.05.2024  23.05.2024  29.5.2024 
1302440116   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz a zneškodnenie odpadu  87,72 
vrátane DPH
  7/2024  15.04.2024  24.04.2024  14.5.2024 
1302440320   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 10/2024  5800,92 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.11.2024  22.11.2024  27.11.2024 
1302440285   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 9/2024  3056,40 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.10.2024  18.10.2024  24.10.2024 
1302440257   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 8/2024  3038,74 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.09.2024  19.09.2024  8.10.2024 
1302440229   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 7/2024  3005,87 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440195   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2024  3010,98 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2024  5078,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.05.2024  20.05.2024  29.5.2024 
1302440101   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2024  6619,60 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440079   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2024  7224,66 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
1302440048   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2024  9482,45 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440014   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2023  9459,92 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.01.2024  18.01.2024  26.1.2024 
1302440299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena motora pohonu kabínových dverí výťahu  1341,30 
vrátane DPH
  22/2024  28.10.2024  22.11.2024  27.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť