Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440014 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2023 | 9459,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 4,32 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2023 - II. časť | 254,48 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440006 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440004 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440003 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440005 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440002 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440001 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440019 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440009 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 01/2024 | 3980,34 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440036 | Bc. Lenka Hanuštiaková Komenského 1207/13, 050 01 Revúca |
32961171 | cenová ponuka "výmena kuchynských liniek V. etapa", gen. Viesta 1103/14, 050 01 Revúca | 220,00 bez DPH |
1/2024 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440149 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 36,00 vrátane DPH |
11/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440150 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ | 779,83 vrátane DPH |
12/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB | 896,54 vrátane DPH |
13/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov v EZS | 66,41 vrátane DPH |
14/2024 | 10.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440152 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks | 119,60 vrátane DPH |
15/2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440181 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 1108,62 vrátane DPH |
16/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440180 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 756,79 vrátane DPH |
17/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440179 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU | 793,63 vrátane DPH |
18/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1302440084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 26,40 vrátane DPH |
2/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440210 | DOM - PLAST s.r.o. Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1 |
36754811 | výmena kuchynských liniek V. etapa v budove úradu PSVR Revúca | 14874,00 vrátane DPH |
20/2024 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440199 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | oprava balkónových dverí | 75,60 vrátane DPH |
21/2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440214 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Reset riadiaceho systému výťahu | 63,00 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 23/2024 | 30.07.2024 | 22.08.2024 | 9.9.2024 |
1302440191 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 vrátane DPH |
249/2024/PP | 04.07.2024 | 24.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440241 | LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10, 0580 01 Poprad |
50463489 | schodíky 4-priečkové | 37,90 vrátane DPH |
26/2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440057 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 60,00 vrátane DPH |
3/2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440262 | Predajňa VT Partizánska 19, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup klávesnice | 43,90 vrátane DPH |
31/2024 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L | 163,20 vrátane DPH |
4/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440059 | ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1 |
36649694 | nákup kávovaru DeLonghi ECAM | 549,00 vrátane DPH |
5/2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440087 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | nákup vriec LDPE | 62,69 vrátane DPH |
6/2024 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440116 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz a zneškodnenie odpadu | 87,72 vrátane DPH |
7/2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | diaľničná známka | 240,00 vrátane DPH |
7240000848 | 16.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440117 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničnej známky | 60,00 bez DPH |
7240004735 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440141 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničnej známky | 60,00 bez DPH |
7240005321 | PP | 16.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440178 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa | 189,00 vrátane DPH |
8/2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440143 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca | 143,19 vrátane DPH |
9/2024 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 29.5.2024 |