Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440063 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
1302440038 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.02.2024 | 21.2.2024 | ||
1302440019 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440307 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 11/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.11.2024 | 20.11.2024 | ||
1302440273 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 10/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.10.2024 | 24.10.2024 | ||
1302440246 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 9/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.09.2024 | 23.9.2024 | ||
1302440219 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 8/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.08.2024 | 5.9.2024 | ||
1302440186 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 7/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.07.2024 | 22.7.2024 | ||
1302440157 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
1302440126 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 5/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.05.2024 | 20.5.2024 | ||
1302440093 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2024 | 24.4.2024 | ||
1302440066 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
1302440041 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.02.2024 | 21.2.2024 | ||
1302440004 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 | ||
1302440265 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu za 8/2024 | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440280 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | |
1302440263 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440223 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 30.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440189 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
1302440096 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440007 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1302440278 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2024 | 2745,68 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | |
1302440252 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2024 | 2427,41 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440227 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2024 | 2507,02 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440197 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024 | 2446,24 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440104 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024 | 2572,63 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2024 - II. časť | 688,49 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | |
1302440298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2024 - 1.časť | 390,40 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | |
1302440292 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 9/2024 - 2. časť | 606,59 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.10.2024 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | |
1302440266 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 9/2024 - 1. časť | 348,03 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440250 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 8/2024 - II. časť | 445,66 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.09.2024 | 17.09.2024 | 23.9.2024 |