Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440132   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440096   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440007   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440335   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 BT188EI  464,74 
vrátane DPH
  43/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440333   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ  642,24 
vrátane DPH
  40/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440337   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  48,00 
vrátane DPH
  49/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440334   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP  456,00 
vrátane DPH
  42/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440339   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BL153RJ  460,80 
vrátane DPH
  47/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440340   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup nových pneumatík, prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU  391,30 
vrátane DPH
  46/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440336   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava, príprava na STK a prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  283,82 
vrátane DPH
  44/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440332   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP  36,00 
vrátane DPH
  41/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440331   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI  48,00 
vrátane DPH
  39/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440338   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI  48,00 
vrátane DPH
  48/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440330   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB  48,00 
vrátane DPH
  38/2024  25.11.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440181   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ  1108,62 
vrátane DPH
  16/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440180   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  756,79 
vrátane DPH
  17/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440179   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU  793,63 
vrátane DPH
  18/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440149   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ  36,00 
vrátane DPH
  11/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB  896,54 
vrátane DPH
  13/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ  779,83 
vrátane DPH
  12/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440367   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup varných kanvíc  96,00 
vrátane DPH
  54/2024  17.12.2024  27.12.2024  16.1.2025 
1302440059   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup kávovaru DeLonghi ECAM  549,00 
vrátane DPH
  5/2024  19.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440210   DOM - PLAST s.r.o.
Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1
36754811  výmena kuchynských liniek V. etapa v budove úradu PSVR Revúca  14874,00 
vrátane DPH
  20/2024  22.07.2024  26.07.2024  12.8.2024 
1302440249   DOKIKA s.r.o.
P. Dobšinského 830/16, 050 01 Revúca
36623512  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    03.09.2024  20.09.2024  8.10.2024 
1302440268   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161, 982 01 Tornaľa
46184651  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    25.09.2024  10.10.2024  23.10.2024 
1302440212   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161, 982 01 Tornaľa
46184651  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440147   DELEK s.r.o.
Komenského 1213/6, 050 01 Revúca
50331299  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.05.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1302440355   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    06.12.2024  18.12.2024  16.1.2025 
1302440317   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 11/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    08.11.2024  19.11.2024  27.11.2024 
1302440290   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 10/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    11.10.2024  23.10.2024  24.10.2024 
1302440260   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 9/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    10.09.2024  23.09.2024  8.10.2024 
1302440230   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 8/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2024    07.08.2024  20.08.2024  5.9.2024 
1302440207   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 7/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014     12.07.2024  23.07.2024  12.8.2024 
1302440173   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 6/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    13.06.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440140   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 5/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    13.05.2024  23.05.2024  29.5.2024 
1302440112   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 4/2024  28,13 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    11.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440080   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 3/2024  28,13 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť