Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440318   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel  72,00 
vrátane DPH
  45/2024  08.11.2023  15.11.2024  20.11.2024 
1302440302   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440303   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440304   Ján Mandalík, Elena Mandalíková
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440305   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440306   Jaroslava Mandalíková
Muránska 393/27, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440307   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440309   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440312   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2024 - II. časť  688,49 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.11.2024  18.11.2024  21.11.2024 
1302440314   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.11.2024  18.11.2024  21.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť