Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440178   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa  189,00 
vrátane DPH
  8/2024  21.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.06.2024  10.07.2024  11.7.2024 
1302440174   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby  1741,20 
vrátane DPH
  10/2024  13.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440173   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 6/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    13.06.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440171   OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
36620734  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    11.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440170   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov v EZS  66,41 
vrátane DPH
  14/2024  10.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    06.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440164   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2024  347,12 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440162   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 6/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    05.06.2024  10.06.2024  18.6.2024 
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - II. časť  852,28 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440159   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440158   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440157   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440156   Jaroslava Mandalíková
Muránska 393/27, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440155   Ján Mandalík, Elena Mandalíková
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440154   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440153   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2024  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  14.06.2024  19.6.2024 
1302440152   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca
37542133  nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks  119,60 
vrátane DPH
  15/2024  29.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB  896,54 
vrátane DPH
  13/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ  779,83 
vrátane DPH
  12/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440149   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ  36,00 
vrátane DPH
  11/2024  27.05.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440148   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440147   DELEK s.r.o.
Komenského 1213/6, 050 01 Revúca
50331299  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.05.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1302440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - I. časť  152,76 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440144   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440143   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
36021211  odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca  143,19 
vrátane DPH
  9/2024  15.05.2024  23.05.2024  29.5.2024 
1302440141   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  nákup diaľničnej známky   60,00 
bez DPH
  7240005321  PP  16.05.2024  28.5.2024 
1302440140   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 5/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    13.05.2024  23.05.2024  29.5.2024 
1302440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2024  35,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    13.05.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024  1,76 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    09.05.2024  12.06.2024  18.6.2024 
1302440137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2024  5078,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.05.2024  20.05.2024  29.5.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440134   MUDr. Erika Ferenczová
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa
35662921  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    07.05.2024  16.05.2024  28.5.2024 
1302440133   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2024  335,54 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.05.2024  04.06.2024  18.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť