Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440213   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe  140,00 
bez DPH
    30.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440212   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161, 982 01 Tornaľa
46184651  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440211   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440209   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2024 - I časť  289,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    22.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440210   DOM - PLAST s.r.o.
Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1
36754811  výmena kuchynských liniek V. etapa v budove úradu PSVR Revúca  14874,00 
vrátane DPH
  20/2024  22.07.2024  26.07.2024  12.8.2024 
1302440206   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    12.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440208   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    12.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440207   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 7/2024  52,75 
vrátane DPH
    12.07.2024  23.07.2024  12.8.2024 
1302440205   JADAMED s.r.o.
Železničná 1390/21, 050 01 Revúca
51438810  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    12.07.2024  15.07.2024  22.7.2024 
1302440202   MUDr. Peter Konc
049 64 Sirk
35519886  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440201   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.07.2024  11.07.2024  22.7.2024 
1302440203   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca
37823035  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.07.2024  11.07.2024  22.7.2024 
1302440199   Ivan Šoltýs
Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca
32958706  oprava balkónových dverí  75,60 
vrátane DPH
  21/2024  09.07.2024  23.07.2024  12.8.2024 
1302440200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 6/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2024  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440197   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024  2446,24 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.07.2024  02.08.2024  13.8.2024 
1302440194   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 6/2024  299,94 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440191   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31320414  portrét prezidenta SR  36,00 
vrátane DPH
  249/2024/PP  04.07.2024  24.07.2024  12.8.2024 
1302440193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  kuratela pohotovostné číslo za 6/2024  0,55 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440195   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2024  3010,98 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440196   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - II. časť  611,74 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440192   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 7/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    04.07.2024  10.07.2024  22.7.2024 
1302440189   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440181   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ  1108,62 
vrátane DPH
  16/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440180   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  756,79 
vrátane DPH
  17/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440179   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU  793,63 
vrátane DPH
  18/2024  24.06.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1302440178   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa  189,00 
vrátane DPH
  8/2024  21.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.06.2024  10.07.2024  11.7.2024 
1302440174   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby  1741,20 
vrátane DPH
  10/2024  13.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440173   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 6/2024  52,75 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    13.06.2024  24.06.2024  9.7.2024 
1302440172   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 5/2024  46,15 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.06.2024  18.07.2024  22.7.2024 
1302440171   OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
36620734  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    11.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov v EZS  66,41 
vrátane DPH
  14/2024  10.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440170   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2024  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    06.06.2024  11.07.2024  22.7.2024 
1302440164   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2024  347,12 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    06.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť