Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440213   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe  140,00 
bez DPH
    30.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440170   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440279   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 8/2024  341,80 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.10.2024  04.11.2024  18.11.2024 
1302440254   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 8/2024  286,56 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.09.2024  07.10.2024  23.10.2024 
1302440226   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 7/2024  307,36 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.08.2024  04.09.2024  19.9.2024 
1302440194   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 6/2024  299,94 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440164   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2024  347,12 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440133   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2024  335,54 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.05.2024  04.06.2024  18.6.2024 
1302440098   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 3/2024  296,54 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440074   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2024  294,13 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440045   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2024  465,95 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.02.2024  06.03.2024  8.3.2024 
1302440013   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2023  308,77 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440152   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca
37542133  nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks  119,60 
vrátane DPH
  15/2024  29.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440265   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu za 8/2024  36,00 
vrátane DPH
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020    13.09.2024  30.09.2024  8.10.2024 
1302440300   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    29.10.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1302440206   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    12.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440118   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    19.04.2024  16.05.2024  28.5.2024 
1302440030   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1302440191   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31320414  portrét prezidenta SR  36,00 
vrátane DPH
  249/2024/PP  04.07.2024  24.07.2024  12.8.2024 
1302440294   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 9/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.10.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1302440277   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava dverí výťahu  63,00 
vrátane DPH
  24/2024  03.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
1302440264   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 8/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.09.2024  09.10.2024  23.10.2024 
1302440238   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 7/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.08.2024  06.09.2024  19.9.2024 
1302440214   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Reset riadiaceho systému výťahu  63,00 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020  23/2024  30.07.2024  22.08.2024  9.9.2024 
1302440208   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    12.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.06.2024  10.07.2024  11.7.2024 
1302440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov v EZS  66,41 
vrátane DPH
  14/2024  10.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440144   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
30794536  komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1302440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1302440054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440022   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.01.2024  08.02.2024  20.2.2024 
1302440285   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 9/2024  3056,40 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.10.2024  18.10.2024  24.10.2024 
1302440257   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 8/2024  3038,74 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.09.2024  19.09.2024  8.10.2024 
1302440229   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 7/2024  3005,87 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440195   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2024  3010,98 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2024  5078,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.05.2024  20.05.2024  29.5.2024 
1302440101   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2024  6619,60 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440079   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2024  7224,66 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť