![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440170 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 10.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440164 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2024 | 347,12 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440133 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2024 | 335,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.05.2024 | 04.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440098 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2024 | 296,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440074 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2024 | 294,13 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440045 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2024 | 465,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
1302440013 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2023 | 308,77 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440152 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks | 119,60 vrátane DPH |
15/2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440118 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 19.04.2024 | 16.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440030 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 02.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.06.2024 | 10.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov v EZS | 66,41 vrátane DPH |
14/2024 | 10.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1302440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2024 | 3103,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2024 | 5078,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 29.5.2024 | |
1302440101 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2024 | 6619,60 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440079 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2024 | 7224,66 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440048 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2024 | 9482,45 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440014 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2023 | 9459,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440104 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024 | 2572,63 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2024 - I. časť | 394,67 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
1302440160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - II. časť | 852,28 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - I. časť | 152,76 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
1302440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2024 - II. časť | 838,06 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2024 - I. časť | 364,58 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2024 - II. časť | 438,35 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440086 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2024 - I. časť | 519,61 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2024 | 28.03.2023 | 10.4.2024 | |
1302440075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - II. časť | 581,79 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - I. časť | 575,94 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - II. časť | 722,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - I. časť | 68,22 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 |