Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440213 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe | 140,00 bez DPH |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | ||
1302440170 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 10.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440279 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2024 | 341,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.10.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | |
1302440254 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2024 | 286,56 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.09.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440226 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 7/2024 | 307,36 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440194 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 6/2024 | 299,94 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.07.2024 | 05.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440164 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2024 | 347,12 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440133 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2024 | 335,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.05.2024 | 04.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440098 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2024 | 296,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440074 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2024 | 294,13 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440045 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2024 | 465,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
1302440013 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2023 | 308,77 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440152 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks | 119,60 vrátane DPH |
15/2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440265 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu za 8/2024 | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440300 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
1302440206 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440118 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 19.04.2024 | 16.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440030 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 26.01.2024 | 02.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440191 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 vrátane DPH |
249/2024/PP | 04.07.2024 | 24.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440294 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 9/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.10.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | |
1302440277 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava dverí výťahu | 63,00 vrátane DPH |
24/2024 | 03.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | |
1302440264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 8/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.09.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440238 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 7/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.08.2024 | 06.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440214 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Reset riadiaceho systému výťahu | 63,00 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 23/2024 | 30.07.2024 | 22.08.2024 | 9.9.2024 |
1302440208 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 12.07.2024 | 05.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.06.2024 | 10.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov v EZS | 66,41 vrátane DPH |
14/2024 | 10.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1302440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440285 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 9/2024 | 3056,40 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | |
1302440257 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 8/2024 | 3038,74 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440229 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2024 | 3005,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
1302440195 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2024 | 3010,98 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2024 | 3103,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2024 | 5078,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 29.5.2024 | |
1302440101 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2024 | 6619,60 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440079 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2024 | 7224,66 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 |