Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440170   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.06.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1302440164   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2024  347,12 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440133   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2024  335,54 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.05.2024  04.06.2024  18.6.2024 
1302440098   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 3/2024  296,54 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440074   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2024  294,13 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440045   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2024  465,95 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.02.2024  06.03.2024  8.3.2024 
1302440013   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2023  308,77 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440152   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca
37542133  nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks  119,60 
vrátane DPH
  15/2024  29.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440118   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    19.04.2024  16.05.2024  28.5.2024 
1302440030   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1302440175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.06.2024  10.07.2024  11.7.2024 
1302440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov v EZS  66,41 
vrátane DPH
  14/2024  10.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440144   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
30794536  komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1302440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1302440054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440022   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.01.2024  08.02.2024  20.2.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2024  5078,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.05.2024  20.05.2024  29.5.2024 
1302440101   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2024  6619,60 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440079   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2024  7224,66 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
1302440048   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2024  9482,45 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440014   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2023  9459,92 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.01.2024  18.01.2024  26.1.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440104   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024  2572,63 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - II. časť  852,28 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - I. časť  152,76 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - II. časť  838,06 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - I. časť  364,58 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.04.2024  02.05.2024  14.5.2024 
1302440099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - II. časť  438,35 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - I. časť  519,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2024  28.03.2023  10.4.2024 
1302440075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - II. časť  581,79 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - I. časť  575,94 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - II. časť  722,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - I. časť  68,22 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť