![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 4,32 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2024 | 35,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.05.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.05.2024 | 12.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 3/2024 | 27,50 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.04.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
13024401203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.04.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
1302440081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/2024 | 33,30 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 24.4.2024 | |
1302440077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.03.2024 | 12.04.2024 | 24.4.2024 | |
1302440052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2024 | 46,85 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 1/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2023 | 46,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.01.2024 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023 | 1,28 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 05.01.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2024 - I. časť | 394,67 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
1302440160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - II. časť | 852,28 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - I. časť | 152,76 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
1302440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2024 - II. časť | 838,06 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
1302440119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2024 - I. časť | 364,58 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2024 - II. časť | 438,35 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440086 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2024 - I. časť | 519,61 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2024 | 28.03.2023 | 10.4.2024 | |
1302440075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - II. časť | 581,79 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - I. časť | 575,94 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - II. časť | 722,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - I. časť | 68,22 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1302440008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2023 - II. časť | 254,48 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440104 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024 | 2572,63 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
1302440096 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 |