Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    06.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 3/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  4,32 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    10.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2024  35,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    13.05.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024  1,76 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    09.05.2024  12.06.2024  18.6.2024 
1302440113   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 3/2024  27,50 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.04.2024  17.05.2024  28.5.2024 
13024401203   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2024  1,92 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.04.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1302440081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 2/2024  33,30 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    11.03.2024  15.04.2024  24.4.2024 
1302440077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024  2,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.03.2024  12.04.2024  24.4.2024 
1302440052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 1/2024  46,85 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za 1/2024  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2023  46,20 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.01.2024  15.02.2024  21.2.2024 
1302440011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023  1,28 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    05.01.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - II. časť  852,28 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2024 - I. časť  152,76 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - II. časť  838,06 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2024 - I. časť  364,58 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.04.2024  02.05.2024  14.5.2024 
1302440099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - II. časť  438,35 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - I. časť  519,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2024  28.03.2023  10.4.2024 
1302440075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - II. časť  581,79 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - I. časť  575,94 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - II. časť  722,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - I. časť  68,22 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2023 - II. časť  254,48 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440104   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024  2572,63 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440132   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440096   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť