Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440036 | Bc. Lenka Hanuštiaková Komenského 1207/13, 050 01 Revúca |
32961171 | cenová ponuka "výmena kuchynských liniek V. etapa", gen. Viesta 1103/14, 050 01 Revúca | 220,00 bez DPH |
1/2024 | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440318 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel | 72,00 vrátane DPH |
45/2024 | 08.11.2023 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | |
1302440283 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel | 66,00 bez DPH |
33/2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440057 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 60,00 vrátane DPH |
3/2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440069 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 642,60 bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2024 zo dňa 28.2.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | diaľničná známka | 240,00 vrátane DPH |
7240000848 | 16.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440104 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024 | 2572,63 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440197 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024 | 2446,24 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440227 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2024 | 2507,02 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440252 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2024 | 2427,41 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440278 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2024 | 2745,68 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | |
1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440048 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2024 | 9482,45 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440320 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 10/2024 | 5800,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
1302440014 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2023 | 9459,92 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
1302440079 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2024 | 7224,66 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440101 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2024 | 6619,60 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
1302440136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2024 | 5078,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 29.5.2024 | |
1302440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2024 | 3103,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440195 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2024 | 3010,98 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440229 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2024 | 3005,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
1302440257 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 8/2024 | 3038,74 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440285 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 9/2024 | 3056,40 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | |
1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1302440144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.06.2024 | 10.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440208 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 12.07.2024 | 05.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440238 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 7/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.08.2024 | 06.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 8/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.09.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440294 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 9/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.10.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | |
1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
1302440022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | kuratela pohotovostné číslo za 6/2024 | 0,55 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | kuratela pohotovostné číslo za 7/2024 | 0,05 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 |