Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440036   Bc. Lenka Hanuštiaková
Komenského 1207/13, 050 01 Revúca
32961171  cenová ponuka "výmena kuchynských liniek V. etapa", gen. Viesta 1103/14, 050 01 Revúca  220,00 
bez DPH
  1/2024  31.01.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1302440318   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel  72,00 
vrátane DPH
  45/2024  08.11.2023  15.11.2024  20.11.2024 
1302440283   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel  66,00 
bez DPH
  33/2024  07.10.2024  15.10.2024  23.10.2024 
1302440057   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  60,00 
vrátane DPH
  3/2024  16.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440069   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca
00328693  daň z nehnuteľnosti na rok 2024  642,60 
bez DPH
Rozhodnutie č. 051582/2024 zo dňa 28.2.2024    01.03.2024  21.03.2024  10.4.2024 
1302440021   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  diaľničná známka  240,00 
vrátane DPH
  7240000848  16.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440104   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024  2572,63 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440197   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024  2446,24 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.07.2024  02.08.2024  13.8.2024 
1302440227   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2024  2507,02 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.08.2024  04.09.2024  19.9.2024 
1302440252   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2024  2427,41 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.09.2024  04.10.2024  23.10.2024 
1302440278   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2024  2745,68 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    04.10.2024  04.11.2024  18.11.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440048   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2024  9482,45 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440320   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 10/2024  5800,92 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.11.2024  22.11.2024  27.11.2024 
1302440014   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2023  9459,92 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.01.2024  18.01.2024  26.1.2024 
1302440079   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2024  7224,66 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
1302440101   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2024  6619,60 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2024  5078,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.05.2024  20.05.2024  29.5.2024 
1302440163   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2024  3103,08 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    06.06.2024  18.06.2024  9.7.2024 
1302440195   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2024  3010,98 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440229   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 7/2024  3005,87 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440257   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 8/2024  3038,74 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.09.2024  19.09.2024  8.10.2024 
1302440285   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 9/2024  3056,40 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.10.2024  18.10.2024  24.10.2024 
1302440174   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby  1741,20 
vrátane DPH
  10/2024  13.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1302440115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
30794536  komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1302440144   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.05.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1302440175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.06.2024  10.07.2024  11.7.2024 
1302440208   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    12.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440238   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 7/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.08.2024  06.09.2024  19.9.2024 
1302440264   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 8/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.09.2024  09.10.2024  23.10.2024 
1302440294   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 9/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.10.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1302440054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440022   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.01.2024  08.02.2024  20.2.2024 
1302440193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  kuratela pohotovostné číslo za 6/2024  0,55 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  kuratela pohotovostné číslo za 7/2024   0,05 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    05.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť