
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2025 | 502,27 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2024 | 297,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540016 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302440362 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 11/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.12.2024 | 08.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540092 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2025 | 9251,90 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540059 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2025 | 10224,33 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540029 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024 | 2846,56 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 10.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2025 - I. časť | 406,39 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2025 - II. časť | 550,01 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/25 - I. časť | 347,41 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2025 - II. časť | 765,87 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2025 - I. časť | 208,51 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2024 - II. časť | 318,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2025 | 41,45 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2024 | 41,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.01.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu typu U za 12/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 0,52 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540094 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 17.03.2025 | 08.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540069 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 20.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540027 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.01.2025 | 07.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540117 | Portas, spol. s r.o. Rákoš 8818/20, 960 01 Zvolen |
36029289 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai I30 BT188EI | 185,00 vrátane DPH |
13/2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540025 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.01.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540030 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňové diaľničné známky 2025 | 360,00 bez DPH |
7250000762 | PP | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540028 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540024 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540013 | MUDr. Katarína Šafárová s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
50193112 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540012 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540103 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
1302540076 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 |