
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 0,52 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2025 | 41,45 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2024 | 41,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.01.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu typu U za 12/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2025 - I. časť | 406,39 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2025 - II. časť | 550,01 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/25 - I. časť | 347,41 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2025 - II. časť | 765,87 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2025 - I. časť | 208,51 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2024 - II. časť | 318,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540029 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024 | 2846,56 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 10.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 16.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540008 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540103 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
1302540076 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1302540043 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1302540005 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2025 | 24.1.2025 | ||
1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 420,78 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540100 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
1302540073 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1302540041 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1302540002 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2025 | 24.1.2025 | ||
1302540102 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
1302540075 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1302540042 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1302540004 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.01.2025 | 24.1.2025 | ||
1302540093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 18.2.2025 |