Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442240045 | KOMEDIC, s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | |
1442240046 | Wares Abdul, MUDr. SNP 1053/7 05342 Krompachy |
53266307 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | |
1442200352 | Mesto Krompachy |
ročný nájom pozemku - rampa pre bezbar. príst. do AD UPSVR | 33.19 bez DPH |
zmlupa | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | ||
1442240047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1/22 | 69,23 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 19.1.2022 | |
1442240044 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver Gelnica , Krompachy | 3269,15 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 19.1.2022 | |
1442240043 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | swaan IP 12/21 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | 19.1.2022 | |
1442240040 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | hovory 12/21 | 2147.46 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 13.01.2021 | 20.01.2022 | 19.1.2022 | |
1442240061 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 3.2.2022 | |
1442240062 | Hovancová Rita MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp. Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. úkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 3.2.2022 | |
1442240063 | AGRIMONIA, s.r.o., Záhradky 1091/36,053 11 Smižany |
45462399 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 3.2.2022 | |
1442200768 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | ||
1442200769 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu Odborárov 55, SNV | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | ||
1442200770 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu Odborárov 53, SNV | 7,96 bez DPH |
zmluva | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | ||
1442240054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu odb. 53 SNV | 1547,04 vrátane DPH |
1442140140 | 28.01.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1442240057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 02/22 Gelnica | 2942,26 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1442240060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 02/22 SNV Odb.53,55, kuch. Gl. | 1552,44 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1442240064 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/22 Krompachy | 1677,13 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1442240056 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 01/22 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1442240041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt. plyn 1-12/21 | 1195,03 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 13.01.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240065 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž., 01/2022 | 381,85 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240066 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,01/2022 | 35,34 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240067 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 425,03 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 01/22 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240069 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika zistenia poruchy | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240070 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/22 Krompachy | 767,72 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240071 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.01/22 SNV 55 | 902,56 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240072 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/22 SNV 53 | 3821,28 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240073 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.01/22 GL | 3591,30 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240079 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240089 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 02501 SNV |
50091212 | úhrada zdrav. úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240090 | SALVED Krompachy s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36587389 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240091 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240092 | LSPP Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves |
36169030 | úhrada zdrav. úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240093 | LSPP Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves |
36169030 | úhrada zdrav. úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240094 | LSPP Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves |
36169030 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240075 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 01/22 | 10,88 bez DPH |
zmluva | 07.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240074 | Royal Business Corporation, sro Mlynská 27, 04001 Košice |
44390823 | prenájom rohoží za 01/2022 | vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 07.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240076 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | papierové uteráky | 205,20 vrátane DPH |
1442140078 | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 01/22 | 3056,29 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
1442240078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 01/22 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 |