Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442240424 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Krompachy | 575,44 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
1442240423 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Gl. | 2551,66 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
1442240422 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Odbor. 53 SNV | 2366,84 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
1442240421 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Odbor. 55 SNV | 677,32 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
1442240427 | IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21, 01001 Žilina |
31565531 | obaly na karty | 43,99 vrátane DPH |
144224088 | 06.10.2022 | 06.10.2022 /hotovosť/ | 11.10.2022 | |
1442240419 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1041,14 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
1442240416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7222/18 |
35763469 | plyn 10/22 SNV53,55,kuch. Gl. | 3663,11 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7222/18 |
00092101 | plyn 10/22 Gelnica | 6799,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240418 | Slovak Telekom., a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 09/2022 | 244,72 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240415 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08-09/22 | 596,75 vrátane DPH |
Zml.o dod.pitnej vody č. 67/216/15P | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240414 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 09/22 KR | 537,66 vrátane DPH |
Zml.o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240413 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19/B 82101 Bratislava2 |
44390823 | upratovanie 9/2022 | 3733,32 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č. 159/OVS/2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442208243 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava |
ochr,obj. SNV 55 10/2022 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | ||
1442208245 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava |
ochr,obj. K 10/2022 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | ||
1442208244 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava |
ochr,obj. SNV 53 10/2022 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | ||
1442240412 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Krompachy | 116,40 vrátane DPH |
1442240083 | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | |
1442240411 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Gelnica | 234,00 vrátane DPH |
1442240082 | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | |
1442240410 | KLTP s.r.o. Zimná 54/189 05201 Spišská Nová Ves |
47902434 | posúdenie a dokument. AB Gelnica | 828,48 bez DPH |
1442240075 | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | |
1442240409 | TARBAJ CYRIL-MANAFIT Teplička 78, 05201 SNV |
41317386 | oprava okien GL | 3216,56 bez DPH |
č.1442240069 | 27.9.2022 | 29.09.2022 | 28.9.2022 | |
1442240406 | Železničné zdravotnctvo Košice s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.09.2022 | 27.09.2022 | 26.9.2022 | |
1442240405 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislva |
31322832 | palivové karty 09/22 | 73,25 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | 26.9.2022 | |
1442240404 | MEDTECH s.r.o. Štúrova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.9.2022 | 23.09.2022 | 22.9.2022 | |
1442240403 | LEKAM.,s.r.o. MUDr. Kamenická L. Lipová 2027/7, 05201 SNV |
48246743 | úhrada zdravotných úkonov | 167,28 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.9.2022 | 23.09.2022 | 22.9.2022 | |
1442240402 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 55 | 260,47 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P o dod. pitnej vody | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 53 | 465,01 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240400 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 449,29 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240399 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 8/2022 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240398 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 8/2022 | 78,72 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240397 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | internet 8-9/2022 | 195,14 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 16.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240396 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdravot. výkonov | 13,94 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240395 | AGRIMONIA, s.r.o. Záhradky 1091/36 05311 Smižany |
45462399 | úhrada zdravot. výkonov | 111,52 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240394 | Železničné zdravotnctvo Košice s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 62,73 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 16.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240393 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 2024/12 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240392 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 2024/12 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240391 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 2024/12 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 27.88 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240390 | Tomaškova Slávka,MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240389 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, 05201 SNV |
36606260 | úhrada zdrav. úkonov | 48,79 bez DPH |
zákon č. 447/2008.Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.9.2022 | 20.09.2022 | 20.9.2022 | |
1442240387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2022 Gl+Kr. | 2563,00 vrátane DPH |
úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 14.09.2022 | 16.09.2022 | 14.9.2022 | |
1442240386 | Slovak Telekom., a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 08/2022 | 101,30 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 14.9.2022 | |
1442240384 | PATRIXX, s.r.o. Trieda 1.mája 2224/49 |
53106768 | oprava odpadového potrubia | 225,90 vrátane DPH |
1442240079 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 14.9.2022 |