Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442240305 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o., Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 06/2022 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/157970 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 19.7.2022 | |
1442240304 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 06-07/2022 | 111,49 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 19.7.2022 | |
1442240302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver.06/2022 Gl+KR | 3102,75 vrátane DPH |
Úver poštovného -povolenie č.24/78,79-PP-2004- | 14.07.2022 | 20.07.2022 | 19.7.2022 | |
1442240296 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2022 | 11,84 bez DPH |
zmluva | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
1442240295 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 6/2022 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
1442240293 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
elektrina vyúčt. 6/2022 KR | 474,56 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | ||
1442240292 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 6/2022 GL | 2284,27 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
1442240291 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 6/2022 SNV 53 | 2439,67 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
1442240290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 6/2022 SNV 55 | 605,20 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
1442205540 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektov Kr. | 3,98 bez DPH |
zmluva | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | ||
1442205541 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektov SNV 53 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | ||
1442205539 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektov SNV 55 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | ||
1442240288 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 867,61 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240287 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35763469 | plyn 07/22 SNV 53,55, kuchy. GL | 3663,11 vrátane DPH |
zml.o združ. dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019 | 04.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240286 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
05743565 | plyn 07/22 Gl | 6799,00 vrátane DPH |
zml.o združ. dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019 | 04.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240285 | Termokomplex, s.r.o., HlAVNá 77/42 05342 kROMPACHY |
31687555 | TEPLO 06/22 Kr. | 477,62 vrátane DPH |
Zml. o dot. tep.2011/UPSVR | 04.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240284 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory, internet 06/22 | 244,72 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 04.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240281 | ATALIAN SK, s.r.o., Bajkalská 19/B 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 06/22 | 3929,36 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.159/OVS/2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod. ,stoč. zráž., Gl | 410,78 vrátane DPH |
Zml.o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240278 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., SNV 53 | 910,76 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 29.06.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 473,33 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.06.2022 | 29.06.2022 | 28.6.2022 | |
1442240270 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 435,08 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 17.06.2022 | 29.06.2022 | 28.6.2022 | |
1442240275 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 27.6.2022 | |
1442240273 | AMBULANCIA 01, s.r.o. Nám. SNP2, 05201 Spišská Nová Ves |
53957466 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 27.6.2022 | |
1442240272 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 27.6.2022 | |
1442240269 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 5/22 | 39,36 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240268 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | slovanet 5-6/22 Internet | 119,46 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240266 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa obj. | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240265 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 5/22 GL+KR | 3350,95 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240264 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.zráz. 3-6/22 SNV 55 | 316,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240253 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
447 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 10.6.2022 | |
1442240252 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 10.6.2022 | |
1442240251 | MEDTECH s.r.o., Sturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdrav. úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 10.6.2022 | |
1442240242 | Dugasamb spol. s.r.o., Šarišská 2243/21 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | úhrada zdrav. úkonov | 446,08 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 10.6.2022 | |
1442240260 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2022 | 9,44 bez DPH |
zmluva | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
1442240259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 05/2022 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
1442240258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt. plyn 05/2022 Gelnica | 697,8 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
1442240257 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr. vyúčt. 05/2022 Gl. | 2527,63 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
1442240256 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr. vyúčt. 05/2022 SNV Odb.55 | 656,33 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
1442240255 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr. vyúčt. 05/2022 SNV Odb.53 | 2371,90 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 |